Мокрушинский сельсовет

Проект Решения от декабря 2018 № 11-000 "О бюджете Мокрушинского сельсовета на 2019 г. и плановый период 2020-2021 годов"

Проект Решения от июля 2018 № 11-00 "О внесении изменений и дополнений в Устав Мокрушинского сельсовета Казачинского района Красноярского края"

Проект Решения от мая 2018 № 11-00 "О внесении изменений и дополнений в Устав Мокрушинского сельсовета Казачинского района Красноярского края"

Проект Решения от октября 2017 № 11-00 "О введении налога на имущество физических лиц на территории Мокрушинского сельсовета"

Проект Решения от октября 2017 № 11-00 "О внесении изменений и дополнений в Решение от 14.06.2017 № 11-63 "О утверждении Положения об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Мокрушинского сельсовета"

Проект Решения от октября 2017 № 11-00 "О передаче части полномочий по назначению и выплате пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального образования Мокрушинский сельсовет"

Проект Решения от октября 2017 № 11-00 "Об утверждении Положения о комиссии по соблюдении требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих в администрации Мокрушинского сельсовета"

Проект Решения от октября 2017 № 11-00 "О земельном налоге на территории Мокрушинского сельсовета"

Проект Решения от октября 2017 № 11-00 "О внесении изменений в Решение Мокрушинского сельского совета депутатов от 22 декабря 2016 № 11-46 "О бюджете Мокрушинского сельсовета на 2017 и плановый период 2018-2019 годов"

Проект Решения от июня 2017 № 11-00 "О внесении изменений и дополнений в Устав Мокрушинского сельсовета Казачинского района Красноярского края"

Проект Решения от июня 2017 № 11-00 "О внесении изменений в Решение Мокрушинского сельского Совета депутатов от 22 декабря 2016 года № 11-46 "О бюджете Мокрушинского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов"

Проект Решения от июня 2017 № 11-00 "О передаче части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля"

Проект Решения от июня 2017 № 11-00 "Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Мокрушинского сельсовета"

  

ПРОЕКТ "Об исполнении бюджета Мокрушинского сельсовета за 2015 год" 

 проекты 2015 года

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРУШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

 

00.00. 2015г.                                с Мокрушинское                             № 00

 

Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на территории Мокрушинского сельсовета

 В соответствии Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  руководствуясь Решением Мокрушинского сельского Совета депутатов от 14.05.2012 № 10-63 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения и содержания территории Мокрушинского сельсовета» и ст. 7 Устава Мокрушинского сельсовета

 ПОСТАНОВЛЯЮ

1 .Утвердить Порядок сноса зеленых насаждений на территории Мокрушинского сельсовета согласно приложению № 1.

2. Утвердить форму АКТА осмотра территории согласно приложению № 2.

 3. Утвердить форму РАЗРЕШЕНИЕ на снос зеленых насаждений  согласно приложению № 3

 4. Утвердить форму РЕЕСТР снесенных зеленых насаждени   приложению № 4

 5. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем  его  официального опубликования в газете «Мокрушинский  Информационный    бюллетень» и подлежит размещению на официальном сайте Казачинского района в разделе администрации Мокрушинского сельсовета  в сети «Интернет».

Глава Мокрушинского сельсовета                                                          В.А.Червоткин

Приложение №1 к Постановлению    администрации Мокрушинского сельсовета

от __.__.2015 г. № ______

 

ПОРЯДОК

СНОСА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ

МОКРУШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  руководствуясь Решением Мокрушинского сельского Совета депутатов от 14.05.2012 № 10-63 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения и содержания территории Мокрушинского сельсовета» Порядок обязателен для исполнения всеми гражданами и юридическими лицами любых организационно-правовых форм и форм собственности.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

Зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений естественного происхождения или посаженных на определенной территории;

повреждение зеленых насаждений – механическое, термическое, химическое и иное воздействие, которое привело к нарушению целостности кроны, корневой системы, ствола и живого надпочвенного покрова, а так же загрязнение почвы в зоне зеленных насаждений вредными веществами;

уничтожение зеленых насаждений – повреждение, выкапывание и (или) вырубка (снос) зеленых насаждений, которое повлекло их гибель или утрату в качестве элемента ландшафта; под вырубкой понимается комплекс мероприятий, включающий в себя работы по сносу деревьев и кустарников на основании полученного разрешения (далее вырубка);

восстановительная стоимость – стоимостная оценка конкретных зеленых насаждений, устанавливаемая для учета их ценности при повреждении или уничтожении. Восстановительная стоимость  складывается из суммарного показателя сметной стоимости на создание, восстановление и содержание зеленых насаждений.

1.3. Вынужденным сносом зеленых насаждений считается снос совокупности древесно-кустарниковых, травянистых и цветочных растений, почвенного покрова, выполнение которого объективно необходимо.

1.4. Самовольным сносом зеленых насаждений считается несанкционированное (без предварительного оформления соответствующих документов) уничтожение или повреждение древесно-кустарниковых, травянистых и цветочных растений, почвенного покрова.

1.5. Настоящий Порядок не распространяется на снос плодово-ягодных культур на территориях приусадебных участков, дачных кооперативов, ведомственных питомников лесных культур.

1.6 Вырубка, связанная с осуществлением градостроительной и (или) иной деятельности, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком на основании разрешения, выдаваемого после возмещения вреда в денежной форме за счет средств заявителя. Вырубка без разрешения не допускается, кроме случаев, связанных с ликвидацией последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций.

  

II. ПОРЯДОК ВЫРУБКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ

2.1. Вырубка на территории Мокрушинского сельсовета деревьев и кустарников допускается исключительно в случаях, предусмотренных лесным законодательством, при обязательном представлении всех разрешающих документов.

2.2. Вырубка деревьев и кустарников на территории Мокрушинского сельсовета допускается только при наличии разрешения на рубку, выдаваемого администрацией Мокрушинского сельсовета, кроме случаев, предусмотренных в п. 2.3 Положения.

2.3. Разрешение на рубку не требуется:

2.3.1. При вырубке плодово-ягодных деревьев и кустов на землях сельскохозяйственного назначения и личных землевладениях;

2.3.2. В случаях срочной необходимости при ликвидации аварий и последствий стихийных бедствий.

2.4. Вырубка деревьев и кустарников при выполнении требований настоящего Положения может быть разрешена в случаях:

- при проведении рубок ухода и реконструкции зеленых насаждений:

- при сносе аварийных, сухостойных деревьев;

- при сносе деревьев и кустарников, нарушающих световой режим в жилых и общественных зданиях (по заключению Территориального управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю);

- при сносе деревьев и кустарников, произрастающих в охранных зонах  инженерных сетей и коммуникаций;

- при сносе зеленых насаждений, высаженных с нарушением действующих норм (требования п. 4.12 СНиП 2.07.01.-89)

- при предупреждении и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций (по заключению Главного управления МЧС России по Красноярскому краю);

2.5. Разрешение на рубку деревьев и кустарников предоставляется заявителю на основании постановления главы Мокрушинского сельсовета. Срок действия разрешения составляет 30 дней со дня выдачи. В случае если разрешение не будет использовано в срок по вине заявителя, произведенная оплата не возвращается. Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением о выдаче нового разрешения, при этом восстановительный платеж за вырубку насаждений повторно не взыскивается.

2.6. Для получения разрешения на рубку зеленых насаждений заявитель подает заявление на имя Главы Мокрушинского сельсовета в письменной форме с указанием причины вырубки. К заявлению прилагается схема участка до ближайших строений или других ориентиров с нанесением зеленых насаждений, подлежащих вырубке. Общий срок рассмотрения письменного заявления физических или юридических лиц не может превышать 30 дней со дня его регистрации.

2.7. В случае осуществления вырубки, связанной с проведением строительных и иных работ, заявка принимается к рассмотрению только с приложением следующих документов:

2.7.1. Копии постановления о предоставлении заявителю земельного участка, на котором предполагается проведение указанных работ, либо иных документов, свидетельствующих о выделении участка;

2.7.2. Договора аренды земельного участка, согласованного с органами местного самоуправления, осуществляющими полномочия в области градостроительной деятельности.

2.8. В приеме заявки отказывается, если отсутствуют либо к ней не приложены какие-либо из обязательных сведений или документов.

2.9. Перед принятием решения о разрешении (запрещении) вырубки проводится обследование участка с участием специалистов организации, имеющей право на натурное обследование, с составлением акта обследования вырубаемой растительности. В акте указываются породный состав и диаметры вырубаемых деревьев, число кустов возраста более 5 лет, объем деловой и прочей древесины на корню.

2.10. Специалисты, составляющие акт натурного обследования и выдающие заключение по заявке, несут ответственность за их обоснованность и достоверность.

2.11. При получении разрешения на проведение рубки заявитель обязан внести восстановительный платеж за экологический ущерб сельсовету, нанесенный вырубкой или повреждением зеленых насаждений.

2.12. Расчет размера восстановительной выплаты производится по утвержденной методике.

2.13. Средства от указанного платежа направляются в местный бюджет.

2.14. Вырубка деревьев и кустарников разрешается без оплаты восстановительного платежа:

2.14.1. При проведении рубок ухода, санитарных рубок и реконструкции зеленых насаждений;

2.14.2. При вырубке деревьев и кустарников в случае ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;

2.14.3. При вырубке деревьев и кустарников, нарушающих световой режим в жилых и общественных зданиях (растущих на расстоянии менее5 метровот ствола растения до стены здания), если имеется заключение Роспотребнадзора;

2.14.4. При вырубке сухостоя, аварийных деревьев и кустарников;

2.14.5. При вырубке деревьев и кустарников, произрастающих в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций. В случае проведения ремонта инженерных коммуникаций размер прилегающей территории при проведении работ может быть увеличен при обосновании;

2.14.6. При строительстве или ремонте учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта.

2.15. Вырубка зеленых насаждений производится силами или за счет заявителя.

2.16. Несанкционированной рубкой или уничтожением зеленых насаждений признаются:

2.16.1. Вырубка деревьев и кустарников без разрешения или по разрешению, но не на том участке, не в том количестве и не тех пород, которые указаны в разрешении;

2.16.2. Уничтожение или повреждение деревьев и кустарников в результате поджога или небрежного обращения с огнем;

2.16.3. Окольцовка ствола или подсечка;

2.16.4. Повреждение растущих деревьев и кустарников до степени прекращения роста;

2.16.5. Повреждение деревьев и кустарников сточными водами, химическими веществами, отходами и тому подобными;

2.16.6. Самовольная вырубка сухостойных деревьев;

2.17. Повреждение, уничтожение зеленых насаждений определяются на основании акта освидетельствования поврежденных зеленых насаждений

2.18. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на территории сельсовета виновные лица возмещают убытки в соответствии с действующим законодательствам Российской Федерации.

За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждением с виновных взимается восстановительная стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений.

2.19. Соблюдение настоящих правил обязательно для всех граждан, организаций независимо от форм собственности; ликвидация деревьев и кустарников с нарушением правил является самовольной порубкой и подлежит административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к Постовлению      администрации Мокрушинского сельсо

                           от __.__.2015 г. № ______

АКТ осмотра территории

"____" _____________ 20__ г.                                                                  с. __________

Комиссия в составе _____________________________________________________________

                                                     (указать должность, фамилию, имя, отчество)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

произвела осмотр участка _____________________________________________________________________

                                                           (назначение, место расположения)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Земельный участок используется _____________________________________________________________________

Имеются следующие зеленые насаждения:_________________________________ _____________________________________________________________________

(указать породу зеленых насаждений, их количество, состояние, возраст)

           ПОДПИСИ: ______________________

Приложение № 3 к Постановлению администрации Мокрушинского сельсовета

от __.__.2015 г. № ______

РАЗРЕШЕНИЕ на снос зеленых насаждений

№ ____ от ____________________

Комиссия в составе _____________________________________________________________________

                                    (указать должность, фамилию, имя, отчество)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

разрешает снос зеленых насаждений

п/п

Вид зеленых

насаждений

Кол-во,

шт.

Порода

Диаметр,

кв.м.

Возраст

Состояние

 

 

 

 

 

 

 

Категория зеленых насаждений _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

На земельном участке, расположенном _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Основание: _____________________________________________________________________

Требования при выполнении работ: _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

                   (указать, за чей счет производится снос зеленых насаждений,

                                         требования по технике безопасности)

Срок действия разрешения: ________________________

         Подписи:             ________________________

Приложение №4 к Постановлению администрации Мокрушинского сельсовета

от __.__.2015 г. № ______

РЕЕСТР снесенных зеленых насаждений

в период с "___" _______ 20___ г. по "___" _______ 20___ г.

 

п/п

Адрес,    

местонахождение объекта

№ разрешения

Кол-во и вид зеленых насаждений,

отведенных под снос

Деревья,

шт.

Кустарники,

шт./пог. м

Газоны, цветники,

кв. м

 

Итого:

 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

  КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА

МОКРУШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 

РЕШЕНИЕ (Проект)

 «__»________2015                                                                с. Мокрушинское                                         №_____

О внесении изменений и дополнений  в Устав

В целях приведения Устава Мокрушинского сельсовета Казачинского района Красноярского края в соответствие с требованиями Закона Красноярского края от 01.12.2014 №7-2884  «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьями 58 ,59 Устава Мокрушинского сельсовета Казачинского района Красноярского края, Мокрушинский сельский Совет депутатов -РЕШИЛ:

  1. 1.                     Внести в Устав Мокрушинского сельсовета Казачинского района Красноярского края следующие изменения:

1.1. Статью 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Органы и должностные лица местного самоуправления Мокрушинского сельсовета

 

1.Мокрушинский сельский Совет депутатов – представительный орган местного самоуправления, состоящий из 7 депутатов , избираемый на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет .

2. Глава Мокрушинского сельсовета избирается Мокрушинским сельским Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

3. Администрация  Мокрушинского сельсовета Казачинского района Красноярского края  является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, подотчетным Мокрушинскому сельскому Совету депутатов ;

1.2. статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Глава Мокрушинского сельсовета

1. Глава Мокрушинского  сельсовета — высшее должностное лицо Мокрушинского сельсовета, наделенное согласно Уставу собственной компетенцией по решению вопросов местного значения, возглавляющее деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории Мокрушинского сельсовета .

2. Глава Мокрушинского сельсовета  действует в пределах полномочий, определенных законодательством, настоящим Уставом и решениями Мокрушинского сельского Совета депутатов.

3. Глава Мокрушинского сельсовета представляет Мокрушинский сельсовет Казачинского района Красноярского края  в отношениях с Российской Федерацией, ее субъектами, государственными органами, другими муниципальными образованиями, юридическими и физическими лицами.

4. Глава Мокрушинского сельсовета избирается Мокрушинским сельским Советом депутатов  из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

5. Иностранный гражданин может быть избран главой муниципального образования в случае, если такая возможность предусмотрена международным договором Российской Федерации с соответствующим иностранным государством.

6. На Главу Мокрушинского сельсовета распространяются гарантии, предусмотренные законодательством.

7. Глава Мокрушинского сельсовета  должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;

1.3. статью 15 изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Срок полномочий Главы Мокрушинского сельсовета

 

1. Срок полномочий Главы Мокрушинского сельсовета -5 лет.

2. Полномочия Главы Мокрушинского сельсовета  начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Мокрушинского сельсовета;

 1.4. пункт 6  статье 16  исключить 

1. 5. статью 20изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Правовые акты Главы Мокрушинского сельсовета

1. Глава Мокрушинского сельсовета  в пределах своей компетенции издает постановления администрации по вопросам местного значения и по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, обязательные для исполнения всеми расположенными на территории  Мокрушинского сельсовета  предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от их организационно-правовой формы, а также органами местного самоуправления и гражданами, и распоряжения администрации по вопросам организации деятельности администрации Мокрушинского сельсовета .

  2. Глава Мокрушинского сельсовета  издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами.

3. Правовые акты Главы Мокрушинского сельсовета , кроме указанных в пункте 4 настоящей статьи, вступают в силу со дня их подписания, если в самом акте не определено иное.

4. Нормативные правовые акты Главы Мокрушинского сельсовета , затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

5. Правовые акты Главы Мокрушинского сельсовета  могут быть отменены или их действие может быть приостановлено им самим, в случае изменения перечня его полномочий - органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Красноярского края, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Красноярского края).»;

1.6. пункт 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«1.Председатель Совета депутатов избирается из числа его депутатов на срок полномочий данного состава .Порядок избрания Председателя определяется Регламентом Совета депутатов»   

1.7. в статье 37 пункт 1изложить в следующей редакции:

«__. Выборы депутатов Мокрушинского сельского Совета осуществляются на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.»;

1.8. в статье37.1 пункт 6 изложить в следующей редакции:

«__. Избирательная комиссия осуществляет свои полномочия, определенные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», Уставным законом Красноярского края от 10.11.2011 №13-6401 «О референдумах в Красноярском крае».

Кроме того:

1) публикует (обнародует) в соответствующих средствах массовой информации результаты выборов; итоги голосования, местных референдумов;

2)  рассматривает и решает вопросы материально-технического обеспечения подготовки и проведения выборов;

3) обеспечивает изготовление бюллетеней по выборам депутатов Мокрушинского  сельского Совета, бюллетеней для голосования на местном референдуме;

4) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных действий, ходе избирательной кампании;

5) может создавать рабочие группы, привлекать к выполнению работ внештатных работников.»;

1.11. статью 60 дополнить пунктом 7 в следующей редакции:

«__. Положения статьи 9,14.15, пункта 6 статьи 16 ,статьи 20 ,пункта 1 статьи 22,пункта 1 статьи 37 , пункта 6 статьи 37.1 настоящего Устава в редакции Решения от _______________ № ___________ «О внесении изменений и дополнений в Устав»[1] применяются в отношении порядка избрания главы наименование муниципального образования после истечения срока полномочий главы наименование муниципального образования, избранного до дня вступления в силу Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае».

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Червоткина В.А.

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Мокрушинского сельсовета подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает  в силу со  дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования).

Глава Мокрушинского сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Мокрушинского сельсовета, в течении семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.

Глава Мокрушинского сельсовета                                     В.А.Червоткин


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРУШИНСКОГО    СЕЛЬСОВЕТА

ПРОЕКТ      ПОСТАНОВЛЕНИЯ

«_» __2015г                                                                               с. Мокрушинское

    

   Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Мокрушинского сельсовета

 В соответствии со статьями 29.1- 29.4  Градостроительного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.7.п 1.20  Устава Мокрушинского сельсовета, Казачинского района, Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Мокрушинского сельсовета, согласно приложению.

2. Специалисту 1 категории Арне Наталье Ивановне обеспечить опубликование настоящего проекта постановления в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Казачинского района  (администрации Мокрушинского сельсовет) в сети Интернет.

           3.Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить на

              главу сельсовета.

4. Настоящее постановления вступает в силу со дня его официального опубликования.  В газете  «Мокрушинский  Информационный  бюллетень».                                                         

 

      Глава администрации                                                    В.А.Червотки

 

Приложение

к проекту постановления

 администрации

Мокрушинского  сельсовета

от ________  № ___________

 

Положение

о составе, порядке подготовки и утверждения местных

нормативов градостроительного проектирования

       Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и устанавливает состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования  Мокрушинского сельсовета. Требования настоящего Положения обязательны для организаций независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность по разработке местных нормативов градостроительного проектирования, органов местного самоуправления, обеспечивающих в пределах своих полномочий подготовку таких нормативов, а также органов, координирующих и контролирующих осуществление градостроительной деятельности.

1. Общие положения

1.1.  При разработке местных нормативов градостроительного проектирования необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, федеральными градостроительными нормативами и правилами, настоящим Положением, а также учитывать требования государственных стандартов и нормативно-технических документов в области градостроительной деятельности.

1.2.            Требования местных нормативов градостроительного проектирования учитываются при подготовке документов территориального планирования муниципального образования, документации по планировке территории, внесении изменений в действующие  Правила землепользования и застройки Мокрушинского  сельсовета

1.3.            Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории муниципального образования Мокрушинского сельсовета.

1.4.            Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования.

1.5.     В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса РФ, населения  расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения Мокрушинского  сельсовета, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.

1.6.    В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного  Кодекса РФ, для населения Мокрушинского сельсовета, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокрушинский сельсовет не могут превышать эти предельные значения.

1.7.       Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Мокрушинского сельсовета населения населенных пунктов  и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения ,  могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного  Кодекса РФ.

 

2. Состав местных нормативов градостроительного проектирования

2.1.Местные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются на:

1) жилые зоны;

2)       общественно-деловые зоны;

3)       производственные зоны;

4)       зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

5)       зоны сельскохозяйственного использования;

6)        зоны рекреационного назначения;

7)       зоны особо охраняемых территорий;

8)       зоны специального назначения;

9)       иные зоны.

 

2.2. К вопросам, регулируемым местными нормативами градостроительного проектирования, относятся:

1)     уровень обеспеченности территории социальной, производственной, инженерно-транспортной и другими инфраструктурами;

2)  расчетные показатели для планирования размещения объектов социальной инфраструктуры;

3)     расчетные показатели для планирования размещения объектов производственной инфраструктуры;

4) расчетные показатели для планирования размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур;

5) расчетные показатели особо охраняемых территорий и зон специального назначения;

6) расчетные показатели защиты населения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7)   иные расчетные показатели для планирования устойчивого развития поселения.

 

2.3.  При подготовке местных нормативов градостроительного проектирования для территорий со сложившейся застройкой дополнительно должны регулироваться следующие вопросы:

1) упорядочение планировочной структуры и дорожно-пешеходной сети улиц;

2)       совершенствование системы общественного обслуживания;

3)       благоустройство и озеленение территории;

4)       сохранение объектов культурного наследия.

 

2.4.     Все виды местных нормативов градостроительного проектирования (далее нормативы) должны включать в себя следующие разделы:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ, населения муниципального образования Мокрушинского сельсовета и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования  Мокрушинского сельсовета);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

2.5.              При подготовке отдельных местных нормативов градостроительного проектирования их состав может быть уточнен с учетом особенностей вопросов, регулируемых данным нормативом.

2.6.              Все нормативы градостроительного проектирования должны учитывать требования экологических, противопожарных и санитарных норм, а также требования по обеспечению доступности объектов для маломобильных групп населения.

3. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования

 

3.1.     Закупки на разработку местных нормативов градостроительного проектирования осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.2.     При введении в действие региональных  нормативов градостроительного проектирования, отвечающих требованиям раздела 2, постановлением Главы Мокрушинского  сельсовета  на территории поселения возможно введение в действие краевых нормативов  градостроительного проектирования без выполнения мероприятий, указанных в п.3.2 настоящего положения.

3.3 Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

3.4. Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления Мокрушинского сельсовета в сети "Интернет"  и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

3.5. Местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются  решением Мокрушинского сельского Совета депутатов, которые подлежат размещению на официальном сайте муниципального образования и в средствах массовой информации.

7. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

 

4. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования

4.1.      В случае, если после утверждения местных нормативов градостроительного проектирования, вступили в действие федеральные или региональные нормативные правовые акты, иные нормативные документы, изменяющие требования к обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, охране окружающей среды, надежности зданий и сооружений и иные требования, влияющие на установление минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в местный норматив градостроительного проектирования вносятся соответствующие изменения.

4.2.     Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Красноярского края, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе обращаться к главе Мокрушинского сельсовета с предложениями о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования.

4.3.     Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования осуществляется в порядке, установленном разделом 3 настоящего Положения.

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МОКРУШИНСКОГО    СЕЛЬСОВЕТ

ПРОЕКТ      ПОСТАНОВЛЕНИ

«_» __2015г                                                                               с. Мокрушинское

     Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Мокрушинского сельсовета

 

В соответствии со статьями 29.1- 29.4  Градостроительного Кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.7.п 1.20  Устава Мокрушинского сельсовета, Казачинского района, Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Мокрушинского сельсовета, согласно приложению.

2. Специалисту 1 категории Арне Наталье Ивановне обеспечить опубликование настоящего проекта постановления в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Казачинского района  (администрации Мокрушинского сельсовет) в сети Интернет.

           3.Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить на

              главу сельсовета.

4. Настоящее постановления вступает в силу со дня его официального опубликования.  В газете  «Мокрушинский  Информационный  бюллетень».                                                        

      Глава администрации                                                    В.А.Червотки

 

Приложение

к проекту постановления

 администрации

Мокрушинского  сельсовета

от ________  № ___________

 

Положение

о составе, порядке подготовки и утверждения местных

нормативов градостроительного проектирования

       Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и устанавливает состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования  Мокрушинского сельсовета. Требования настоящего Положения обязательны для организаций независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность по разработке местных нормативов градостроительного проектирования, органов местного самоуправления, обеспечивающих в пределах своих полномочий подготовку таких нормативов, а также органов, координирующих и контролирующих осуществление градостроительной деятельности.

1. Общие положения

1.1.  При разработке местных нормативов градостроительного проектирования необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края, федеральными градостроительными нормативами и правилами, настоящим Положением, а также учитывать требования государственных стандартов и нормативно-технических документов в области градостроительной деятельности.

1.2.            Требования местных нормативов градостроительного проектирования учитываются при подготовке документов территориального планирования муниципального образования, документации по планировке территории, внесении изменений в действующие  Правила землепользования и застройки Мокрушинского  сельсовета

1.3.            Местные нормативы градостроительного проектирования устанавливают минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории муниципального образования Мокрушинского сельсовета.

1.4.            Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, установленные в региональных нормативах градостроительного проектирования.

1.5.     В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса РФ, населения  расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения Мокрушинского  сельсовета, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.

1.6.    В случае, если в региональных нормативах гра7)   иные расчетные показатели для планирования устойчивого развития поселения.достроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного  Кодекса РФ, для населения Мокрушинского сельсовета, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Мокрушинский сельсовет не могут превышать эти предельные значения.

1.7.       Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Мокрушинского сельсовета населения населенных пунктов  и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения ,  могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного  Кодекса РФ.

2. Состав местных нормативов градостроительного проектирования

2.1.Местные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются на:

1) жилые зоны;

2)       общественно-деловые зоны;

3)       производственные зоны;

4)       зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

5)       зоны сельскохозяйственного использования;

6)        зоны рекреационного назначения;

7)       зоны особо охраняемых территорий;

8)       зоны специального назначения;

9)       иные зоны.

 

2.2. К вопросам, регулируемым местными нормативами градостроительного проектирования, относятся:

1)     уровень обеспеченности территории социальной, производственной, инженерно-транспортной и другими инфраструктурами;

2)  расчетные показатели для планирования размещения объектов социальной инфраструктуры;

3)     расчетные показатели для планирования размещения объектов производственной инфраструктуры;

4) расчетные показатели для планирования размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур;

5) расчетные показатели особо охраняемых территорий и зон специального назначения;

6) расчетные показатели защиты населения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7)   иные расчетные показатели для планирования устойчивого развития поселения.

 

2.3.  При подготовке местных нормативов градостроительного проектирования для территорий со сложившейся застройкой дополнительно должны регулироваться следующие вопросы:

1) упорядочение планировочной структуры и дорожно-пешеходной сети улиц;

2)       совершенствование системы общественного обслуживания;

3)       благоустройство и озеленение территории;

4)       сохранение объектов культурного наследия.

 

2.4.     Все виды местных нормативов градостроительного проектирования (далее нормативы) должны включать в себя следующие разделы:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ, населения муниципального образования Мокрушинского сельсовета и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования  Мокрушинского сельсовета);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

2.5.              При подготовке отдельных местных нормативов градостроительного проектирования их состав может быть уточнен с учетом особенностей вопросов, регулируемых данным нормативом.

2.6.              Все нормативы градостроительного проектирования должны учитывать требования экологических, противопожарных и санитарных норм, а также требования по обеспечению доступности объектов для маломобильных групп населения.

3. Порядок подготовки и утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования

 

3.1.     Закупки на разработку местных нормативов градостроительного проектирования осуществляются в порядке, установленном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.2.     При введении в действие региональных  нормативов градостроительного проектирования, отвечающих требованиям раздела 2, постановлением Главы Мокрушинского  сельсовета  на территории поселения возможно введение в действие краевых нормативов  градостроительного проектирования без выполнения мероприятий, указанных в п.3.2 настоящего положения.

3.3 Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

3.4. Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления Мокрушинского сельсовета в сети "Интернет"  и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

3.5. Местные нормативы градостроительного проектирования утверждаются  решением Мокрушинского сельского Совета депутатов, которые подлежат размещению на официальном сайте муниципального образования и в средствах массовой информации.

7. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

 

4. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования

4.1.      В случае, если после утверждения местных нормативов градостроительного проектирования, вступили в действие федеральные или региональные нормативные правовые акты, иные нормативные документы, изменяющие требования к обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, охране окружающей среды, надежности зданий и сооружений и иные требования, влияющие на установление минимальных расчетных показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в местный норматив градостроительного проектирования вносятся соответствующие изменения.

4.2.     Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Красноярского края, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе обращаться к главе Мокрушинского сельсовета с предложениями о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования.

4.3.     Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования осуществляется в порядке, установленном разделом 3 настоящего Положения.

 

ПРОЕКТЫ   2014 ГОДА    

  

Основные направления бюджетной и налоговой политики Администрации Мокрушинского сельсовета на 2015год и плановый период 2016-2017 годы

 

Основные направления бюджетной и налоговой политики Администрации Мокрушинского сельсовета на 2015год и плановый период 2016-2017 годы разработаны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2015-2017 годах, в основных направлениях федеральной и краевой бюджетной политики на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. Кроме того,  учтены задачи, обозначенные в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Казачинского района на 2015-2017 годы, обеспечивая тем самым её преемственность.

С целью корректировки сложившейся ситуации, а также с целью обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета поселения разработано соглашение «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета»

       Исходя из текущей экономической ситуации бюджетная политика в 2015-2017 году будет направлена на решение следующих задач:

- обеспечение  экономии бюджетных средств, сокращение не эффективных расходов для достижения максимально возможного экономического и социального эффекта;

-  проведение  мероприятий, направленных на сохранение и развитие   доходов от использования муниципального имущества, проведение своевременной работы с неплательщиками; повышения качества администрирования доходов.

Использование ресурсов бюджета в выполнении намеченных задач является одним из важных инструментов в их достижении.

Налоговая политика в 2015-2017 году будет направлена на решение следующих задач:

-     сохранение и развитие налогового потенциала на территории поселения;

- повышения качества администрирования доходов, проведение своевременной работы с неплательщиками;

Реализация основных направлений налоговой политики будет проводиться на основе анализа практики применения действующих налогов и установленных налоговых льгот. Принятие решений по сохранению льгот по местным налоговым и неналоговым доходам будет осуществляться по результатам оценки бюджетной, экономической, социальной эффективности этих льгот.

 

1. Налоговая политика  в области доходов

 

Налоговая политика на 2015-2017 годы в администрации Мокрушинского сельсовета направлена на динамичное поступление доходов в бюджет, обеспечивающая текущие потребности бюджета. Основной целью налоговой политики на 2015-2017 годы является увеличение доходного потенциала налоговой системы и повышение уровня собственных доходов.

С целью увеличения доходов бюджета, планируются следующие мероприятия:

        - Повышение качества администрирования доходов бюджета. В тесном взаимодействии с налоговыми органами будет продолжена работа по сохранению достигнутого уровня собираемости налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет поселения, в том числе взыскание в полном объеме сложившейся недоимки с неплательщиков налогов и недопущение возникновения задолженности по текущим платежам по поступлению доходов совместно с представителями ФНС.

- Работа по увеличению налоговой базы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

          - Обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью и повышение доходов от его использования;

- Активизация мероприятий по разграничению земель в собственность в целях увеличения доходов от использования и продажи земельных ресурсов.

Ожидается, что реализация вышеперечисленных мероприятий будет способствовать снижению налоговой задолженности, повышению уровня собираемости доходов.

   2. Бюджетная политика 

2.1. Основные цели бюджетной политики

 Основными целями бюджетной политики администрации Мокрушинского сельсовета на в 2015-2017 годах являются:

реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе указов Президента РФ;

повышение эффективности бюджетных расходов;

          обеспечение сбалансированности бюджетов поселений;

          повышение открытости и прозрачности бюджета поселения.

        1) Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе указов Президента РФ

         Бюджетная политика 2015 - 2017 годов предусматривает реализацию следующих решений, принятых на федеральном и краевом уровнях:

индексация с 1 октября 2015 года на 5 процентов оплаты труда работников муниципальных  учреждений, денежного содержания муниципальных служащих;

передача с краевого на местный уровень доходов от акцизов.

 2) Повышение эффективности бюджетных расходов

 Принцип эффективности использования бюджетных средств, согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации, является одним из принципов бюджетной системы страны. Он означает то, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

В условиях ограниченных финансовых ресурсов данный принцип является одним из самых приоритетных и не первый год становится целью бюджетной политики.

Основным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов  является программно-целевой метод, повышающий ответственность и заинтересованность исполнителей муниципальной программы за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов. Проект  бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов сформирован на основе    муниципальной программы администрации Мокрушинского сельсовета. Программный бюджет должен стать инструментом, объединяющим стратегическое  и бюджетное планирование.

 3) Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений

 При формировании системы межбюджетных отношений в администрации Мокрушинского сельсовета на 2015-2017 годы учитываются следующие изменения федерального законодательства:

1) в связи со вступлением в силу с 1 января 2014 года изменений Бюджетного кодекса РФ появляется требование о создании органами местного самоуправления муниципальных дорожных фондов.

С 2014 года устанавливаются дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты края, в том числе в бюджеты поселений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета края от указанного налога. Данные поступления станут одним из основных источников наполнения муниципальных дорожных фондов.

 4) Повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса

 Одной из главных целей бюджетной политики является обеспечение прозрачности и открытости  бюджета и бюджетного процесса для граждан.

В своем Бюджетном послании о бюджетной политике на 2014-2016 годы Президент России сказал о том, что с 2013 года на всех уровнях управления следует регулярно публиковать (размещать в сети Интернет) брошюру «Бюджет для граждан», что позволит в доступной форме информировать население  о соответствующих бюджетах, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

В целях полного и регулярного представления жителям поселения сведений о бюджете и бюджетном процессе в максимально удобном и доступном формате в 2014 году планируется на официальном сайте администрации Казачинского района создание рубрики под названием «Открытый бюджет» с учетом положительного опыта региона. 

Кроме того, планируется осуществлять работу по обеспечению широкой общественной экспертизы принимаемых решений в сфере финансов. С этой целью все нормативные правовые акты, касающиеся принятия районного бюджета и бюджета Администрации Мокрушинского сельсовета. а также утверждения отчета об его исполнении, будут публиковаться в сети Интернет на официальном сайте администрации Казачинского района. (www. mokazrn.ru)

2.2. Основные подходы к формированию бюджетных расходов

 Формирование объема и структуры расходов бюджета администрации Мокрушинского сельсовета на 2015-2017 годы осуществляется исходя из следующих основных подходов:

– индексации с 1 октября 2015 года на 5% оплаты труда работников муниципальных учреждений и муниципальных служащих;

- формирование расходов бюджета в структуре муниципальной программы в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 №65н.

С 2014 года целевые статьи расходов бюджетов обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам Казачинского района и не включенным в данные программы направлениям деятельности.

2.3 Формирование бюджетных ассигнований по оплате труда

 Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов определены с учётом необходимости обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы и учитывают увеличение (индексацию) оплаты труда всех работников бюджетной сферы с 1 октября 2015 года на 5 процентов.

Средства на возмещение расходов по обеспечению уровня заработной платы работников бюджетной сферы района не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), установленной в Красноярском крае, а также на обеспечение региональной выплаты предполагается получать из краевого бюджета по результатам отчета о начислении указанных выплат.

 2.4 Особенности формирования объемов бюджетных ассигнований  бюджета на реализацию муниципальных программ администрации Мокрушинского сельсовета в 2015-2017 годах

 В 2015году и плановом периоде 2016-2017 годов планируется реализация одной муниципальной программы  которая включает в себя 4 подпрограммы.

Перечень муниципальных программ администрации Мокрушинского сельсовета и объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию проектом решения Мокрушинского сельского  Совета депутатов «О бюджете на 2014 годи плановый период 2015-2016 годов»:


п/п

Наименование
муниципальных программ

Объем средств, рублей

2015 год

2016 год

2017 год

Всего на три года

1

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Мокрушинского сельсовета»

2390343

2279222

2168101

6837666

 

Всего программные расходы

2390343

2279222

2168101

6837666

 Не были включены в муниципальные программы расходы на обеспечение деятельности администрации Мокрушинского сельсовета, резервный фонд администрации сельсовета, расходы на проведение выборов, и расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по администрации Мокрушинского сельсовета.

Общий объем средств, не включенных в муниципальную программу,  составит: в 2015 году - 2237937 рублей, в 2016 году – 2165612 рублей, в 2017 году – 2276733 рублей

2.6 Бюджетная политика в области межбюджетных отношений

 Основными задачами развития межбюджетных отношений в администрации Мокрушинского сельсовета являются:

создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета поселения;

повышение заинтересованности  в росте налогового потенциала;

повышение качества реализации  закрепленных  полномочий;

повышение качества управления муниципальными финансами.

В связи с изменениями федерального законодательства произойдут значительные изменения в межбюджетных отношениях в Красноярском крае, в Казачинском районе, а следовательно и в администрации Мокрушинского сельсовета  описанные в разделе 2.1 настоящего документа.

В Казачинском районе начиная с 2014 года по итогам исполнения бюджетов поселений ежегодно планируется проводить мониторинг и оценку качества организации осуществления бюджетного процесса, а также соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данный мониторинг будет осуществляется в целях контроля за соблюдением бюджетного законодательства и обеспечения ответственной финансовой политики в поселениях Казачинского района. В результате проведения данного мониторинга планируется повысить эффективность планирования и расходования средств местных бюджетов.

3. Долговая политика

 Долговая политика на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов должна выстраиваться из принципа финансовой устойчивости бюджета к возможным негативным последствиям с учетом  необходимости решения следующих задач:

обеспечение обоснованного и безопасного объема и структуры муниципального долга- исполнение принятых обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств.

Муниципальная программа Мокрушинского сельсовета «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Мокрушинского сельсовета»

на 2015-2017 год 

 1.Паспорт программы

Наименование муниципальной программы

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Мокрушинского сельсовета» на 2015-2017 годы (далее - Программа)

Основания для разработки муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ, Постановление администрации Мокрушинского сельсовета от 12.08.2013 № 25 «Об утверждении Порядка принятии решений о разработке муниципальных  программ Мокрушинского сельсовета, их формирования и реализации»; распоряжение администрации Мокрушинского сельсовета об утверждении перечня муниципальных программ от /p05.11.2013 № 36

Ответственный исполнитель муниципальной программы.

Администрация Мокрушинского сельсовета.

Соисполнители муниципальной программы.

отсутствуют

Подпрограммы муниципальной программы.

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Мокрушинского сельсовета на 2015-2017 годы».

Подпрограмма 2. « Содержание автомобильных дорог общего пользования Мокрушинского  сельсовета на 2015-2017 годы».

Подпрограмма 3.  «Обеспечение безопасности жителей Мокрушинского  сельсовета».

Подпрограмма  4. « Прочие мероприятия Мокрушинского сельсовета на 2015-2017 годы»

Цель муниципальной программы.

Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания на территории.

Задачи муниципальной программы.

1.Обеспечение проведения работ по благоустройству.

2.Обеспечение содержания дорог.

3.Обеспечение безопасности жителей Мокрушинского сельсовета.

4.Обеспечение части полномочий в области градостроительной деятельности и по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

Этапы и сроки реализации муниципальной программы.

2015-2017 годы.

Перечень целевых показателей и показателей результативности

Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях №№ 1, 2 к паспорту муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Объем финансирования программы составит  - 6837666,00 руб..                                     в  том числе по годам реализации:        

2015 год –   2390343,00  рублей;                                                                                       2016 год –   2279222,00  рублей;                                                                              2017 год –   2168101,00  рублей.                                                                                              

Перечень объектов основательного строительства

отсутствует

 2. Характеристика текущего состояния по основным направлениям деятельности Мокрушинского сельсовета и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации программы.

На территории Мокрушинского сельсовета находится два  населенных пункта: с. Мокрушинское  и  д. Подпорожье.

Площадь земель Мокрушинского сельсовета составляет537,4 га., в том числе:                                                                                                                                           - земли сельскохозяйственные угодья и прочие земли     74,6%  (400,8 га);                                            - дороги, улицы, общественные постройки                        25,4 %  (136,6 га);

                                       На 1 января 2015 года на территории проживает 828  человека, в том числе:

- моложе трудоспособного возраста                                     20,5%     (170 чел.);                                                                                          - трудоспособное население                                                 54,8 %    (453чел.);                                              - старше трудоспособного возраста                                     22,2%     (184 чел.);                                                          - студенты                                                                                 2,5%       (21 чел.)

Одним из основных вопросов местного значения является создание условий для  комфортного и  безопасного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры, благоустройство мест общего пользования.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию с Мокрушинское. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание придомовых  территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.. Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. Медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.                                                                                                                                   Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. На территории сельсовета находится 2 кладбища. Периодически мусор с мест захоронения убирается силами населения во время проведения субботников, и  складируется на несанкционированных свалках, поэтому есть необходимость в своевременной уборке мусора, а так же,  в установке при кладбищах   контейнеров   для  мусора.

Необходимо систематизировать работу по уходу за зелеными насаждениями: вырезка молодой  поросли, обрезку и вырезку сухостоев и аварийных деревьев (тополей), выкашивание травы и дикорастущей конопли. Памятники воинам Великой Отечественной войны установлены в с. Мокрушинское и д. Подпорожье. Администрации  сельсовета необходимо  организовывать работы по ремонту памятников, по проведению благоустройства (выкашивание травы, разбивка цветников, уборка мусора).  Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Проблемой на территории сельсовета являются несанкционированные свалки, как в черте населенных  пунктов, так и за их пределами. Для их ликвидации требуются значительные средства. Необходимо установить знаки о запрещении свалки мусора, использовать возможности административной комиссии для наказания виновных.

Необходимо вести разъяснительную работу среди населения путем собраний, сходов, выпуска специальных брошюр, прямой рассылки писем и обращений, так как поддержание в соответствующем состоянии приусадебных территорий не является нормой для большинства жителей. Необходимо организовать взаимодействие с учреждениями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями по вопросам благоустройства  закрепленных территорий; обновить нормативные документы по определению единого порядка содержания территорий.

В целях формирования бережного отношения жителей к элементам благоустройства необходимо активнее привлекать население к работам по благоустройству, проводить смотры- конкурсы на лучший дом, лучшую улицу, лучшее  учреждение.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных  ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

В настоящее время в муниципальном образовании протяженность автомобильных дорог внутрипоселенческого пользования на 1 января 2015 года   составляет 7,5 км (с. Мокрушинское – 6,9 км, д. Подпорожье – 0,6 км,  все дороги со щебёночно-гравийным покрытием.    Из общей протяжённости 80% требуют капитального ремонта. Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствуют эксплуатационным требованиям, так как капитальный ремонт проводился только на одной улице. В условиях дефицита бюджета муниципального образования капитальные вложения в работы по приведению в нормальное состояние улично-дорожной сети должны иметь целенаправленный и плановый характер. Несмотря на недостаточное финансирование, ежегодно проводятся работы по ремонту внутрипоселенческих дорог общего пользования:                                                                                                                                                - ямочный ремонт, отсыпка дорожного полотна щебнем, грейдерование дорог.  В 2012 году провели капитальный ремонт ул Заливской протяженностью1,0 км. дороги, в 2013 году- провели отсыпку щебнем и грейдерование дорог – 1,0   км. (частично улицы Октябрьская, Лесная, Опытная). Необходимо отремонтировать дороги на улицах  Куйбышева, Полевая, Лесная, Опытная, Набережная. Кроме ремонта дорожного полотна необходимо обратить внимание на состояние обочин автомобильных дорог, на проведение своевременной очистки внутрипоселковых дорог от снега.  Требует постоянного внимания  работа по ремонту и обновлению дорожных знаков.       Необходимо завершить работу по разработке схемы организации дорожного движения.                                       

Обеспечение пожарной безопасности населения и территории,   являются  основными направлениями деятельности сельсовета. Необходимо предупредить возникновение ситуаций, предоставляющих опасность здоровью и жизни граждан. Состояние защищённости жизни и здоровья граждан, их имущества и муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров на территории муниципального образования продолжает оставаться не достаточно высоким, что является следствием неэффективного функционирования системы обеспечения пожарной безопасности. К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряжённость оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда, отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения  о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования  и как следствие, около 80% пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнём. Анализ причин, из-за которых возникают пожары и гибнут люди, показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.  Большую часть жилого фонда составляют дома деревянной постройки 60-70 годов прошлого века, что усугубляет ситуацию с обеспечением пожарной безопасности. На территории сельсовета находятся брошенные (бесхозные) усадьбы, что тоже усугубляет пожароопасную ситуацию. Важную роль играют профилактические мероприятия, которые должны быть направлены на обеспечение безопасности здоровья и жизни людей, на осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Необходимо контролировать состояние систем наружного противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним. Для безопасного нахождения в местах массового отдыха необходимо проводить ежегодные противоклещевые мероприятия (акарицидная обработка) профилактика, направленная на уничтожение клещей позволит обезопасить население.                                                       

3. Приоритеты и цели основных направлений развития, описание основных целей и задач программы.

Стратегическая цель программы - обеспечить безопасные и  комфортные условия для проживания на территории.  Реализация данной цели возможна за счет проведения необходимых благоустроительных работ, создания безопасной дорожной сети, обеспечение пожарной безопасности и передачи части полномочий в области градостроительной деятельности в бюджет района.

4. Механизм реализации мероприятий Программы

Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Механизмы реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в паспортах подпрограмм, включенных в муниципальную  программу.

5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит создать безопасные и комфортные условия для проживания на  территории Мокрушинского сельсовета.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

В рамках муниципальной программы в период с 2015 по 2017 годы будут реализованы 4 подпрограммы:

Подпрограмма 1.«Благоустройство территории Мокрушинского  сельсовета на 2015-2017 годы».

Подпрограмма 2.«Содержание автомобильных дорог общего пользования  Мокрушинского сельсовета на 2015-2017 годы».

Подпрограмма 3.«Обеспечение безопасности жителей Мокрушинского  сельсовета».

Подпрограмма  4. « Прочие мероприятия Мокрушинского сельсовета на 2015-2017 годы»

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации (приложения №1, №2 к муниципальной  программе).

                            7.   Информация о распределении планируемых расходов

    по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам

Муниципальная  программа состоит из подпрограмм, информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации Программы приведены в приложениях к паспортам подпрограмм.

8. Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности

Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.

  1. 9.                       Критерии отбора поселений сельсовета, на территории, которых будут реализовываться отдельные мероприятия программы

 Не будет использоваться отбор поселений сельсовета при реализации программы.

  1. 10.       Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета, и бюджета муниципального образования, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации программы

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального бюджета приведена в приложении  3 к настоящей Программе.

  1. 11.       Прогноз сводных показателей муниципальных заданий,                         в случае оказания муниципальными  учреждениями  услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель  программы осуществляет функции и полномочия учредителей

В рамках реализации Программы муниципальные услуги оказываться не будут.

12. Целевые показатели (индикаторы) Программы.

Все целевые показатели направлены на создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории  Мокрушинского сельсовета.

Приложение № 1

к Паспорту муниципальной программы

Мокрушинского  сельсовета 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам                           её реализации

№ 
п/п

Цели,   
задачи,  
показатели

Единица
измерения

Вес показателя

Источник
информации

Отчетный финансовый 2013 год

Текущий финансовый 2014год

Очередной финансовый 2015год

Первый год планового периода

2016 год

Второй год планового периода

2017 год

 

 

Цель 1: Обеспечение безопасных и  комфортных условий  для проживания на территории Мокрушинского сельсовета

1

Целевой индикатор 1

Приобретение электроэнергии

тыс. кВт. час

 

Бухгалтерская отчетность

48,9

121,7

121,7

121,7

121,7

2

Целевой индикатор 2

Приобретение ламп освещения

пускатели

шт

 

Бухгалтерская отчетность

 

60

 

40

 

40

10

10

 

40

10

 

40

10

3

Целевой индикатор 3

Ремонт мест захоронения

шт.

 

Бухгалтерская отчетность

0

 

0

2

2

2

4

Целевой индикатор 4

Ремонт памятника

шт.

 

Бухгалтерская отчетность

0

0

1

1

1

5

Целевой индикатор 5

Содержание дорог 

км

 

Бухгалтерская отчетность

7,5

7,5

7,5

7,5

          7,5

6

Целевой индикатор 6 Установка  дорожных знаков.

шт

 

Бухгалтерская отчетность

2

0

30

0

0

7

Целевой индикатор 7

Обустройство дорожных переходов

шт

 

Бухгалтерская отчетность

0

0

1

1

0

8

Целевой индикатор 8

Разработка схемы организации дорожного движения

км

 

Бухгалтерская отчетность

0

0,8

4,1

0

0

9

Целевой индикатор 9 Приобретение  дорожных знаков.

шт

 

Бухгалтерская отчетность

0

0

0

30

0

10

Целевой индикатор  10

Сокращение числа пожаров и материального ущерба от них.

%

 

Ведомственная отчетность

100

100

100

100

100

11

Целевой индикатор 11

Обеспечение передачи части полномочий в области градостроительной деятельности

%

 

Бухгалтерская отчетность

100

100

100

100

100

12

Целевой индикатор 12

Обеспечение передачи части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

%

 

Бухгалтерская отчетность

0

0

100

100

100

1

Подпрограмма: 1

Благоустройство территории Мокрушинского сельсовета на 2015-2017 годы.        

руб.

 

 

273466,00

535929,00

749673,00

749673,00

749673,00

 

Задачи подпрограммы 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Обеспечение содержания, ремонта и приобретение электроэнергии для нужд  уличного освещения.

руб.

 

Бухгалтерская отчетность

273466,00

535929,00

629815,00

629815,00

6298615,00

1.2

Обеспечение содержания, ремонт ест захоронения

руб.

 

Бухгалтерская отчетность

0

0

70900,00

70900,00

70900,00

1.3

Обеспечение ремонта памятника

руб

 

Бухгалтерская отчетность

0

0

48958,00

48958,00

48958,00

2.

Подпрограмма 2 Содержание автомобильных дорог общего пользования Мокрушинского сельсовета на 2015-2017годы.

руб.

 

 

101633,00

113870,00

335684,00

224563,00

113442,00

 

Задачи подпрограммы 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Обеспечение содержания дорог общего пользования

руб

 

Бухгалтерская отчетность

101633,00

113870,00

335684,00

224563,00

113442,00

3

Подпрограмма 3.

Обеспечение безопасности жителей Мокрушинского сельсовета.

руб.

 

 

59365,00

15388,09

19388,00

19388,00

19388,00

 

Задачи подпрограммы 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Обеспечение пожарной безопасности

руб

 

Бухгалтерская отчетность

59365,00

15388,09

19388,00

19388,00

19388,00

4

Подпрограмма 4.

Прочие мероприятия Мокрушинского  сельсовета на 2014-2016 годы.

Руб.

 

 

1288,00

46088,00

1285598,00

1285598,00

1285598,00

 

Задачи подпрограммы 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Обеспечение передачи части полномочий в области градостроительной деятельности

руб

 

Бухгалтерская отчетность

1288,00

1288,00

1288,00

1288,00

1288,00

4.2

Обеспечение передачи части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

руб

 

Бухгалтерская отчетность

0

0

1284310,00

1284310,00

1284310,00

 

Проведение акарицидной обработки мест массового отдыха населения

 

руб

 

Бухгалтерская отчетность

0

44800,00

0,00

0,00

0,00

 

                                                                                                                      Приложение № 2  

к Паспорту муниципальной программы

Мокрушинского  сельсовета

Значения целевых показателей на долгосрочный период

 


п/п

Цели, 
целевые
показатели

Единица
измерения

Отчетный финансо-вый 2013 год

 

Текущий финансо-вый  2014 год

Очередной финансовый 2015 год

Плановый период

Долгосрочный период по годам

первый год плано-вого периода 2016 год

второй год плано-вого периода 2017 год

2018

2019

2020

2021

...

...

...

...

 

Цель: Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории  Мокрушинского сельсовета

1

Целевой индикатор 1

Приобретение электроэнергии

Тыс кВт час

48,9

121,7

121,7

121,7

121,7

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Целевой индикатор 2

Приобретение ламп освещения

пускатели

шт

 

 

40

 

 

60

 

 

40

           10

 

 

40

10

 

 

40

10

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Целевой индикатор 3

Ремонт мест захоронения

шт

0

0

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Целевой индикатор 4

Ремонт памятника

шт

0

0

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Целевой индикатор 5

Содержание дорог 

км

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Целевой индикатор 6 Установка  дорожных знаков.

шт

0

2

2

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Целевой индикатор 7

Обустройство пешеходных переходов.

шт

0

1

1

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Целевой индикатор 8

Разработка схемы организации дорожного движения

км.

0

0,9

4,1

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Целевой индикатор 9 Приобретение дорожных знаков.

шт

0

0

30

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Целевой индикатор 10

Сокращение числа пожаров и материального ущерба от них.

%

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Целевой индикатор 11

Обеспечение передачи части полномочий в области градостроительной деятельности

%

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Целевой индикатор 12

Улучшение условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

%

0

0

100

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

к Паспорту муниципальной программы

Мокрушинского  сельсовета

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Мокрушинского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого и районного бюджетов

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов
рублей, годы

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

Итого на период

p align=

Муниципальная программа

 

 

Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Мокрушинского сельсовета» на 2015-2017 годы

 

Всего                   

2390343,00

2279222,00

2168101,00

6837666,00

в том числе:            

 

 

 

 

федеральный бюджет  

краевой бюджет           

0

 0

 0

0

районный бюджет

10050,00

10050,00

0

20100,00

Бюджет поселения

2380293,00

2269172,00

2168101,00

6817566,00

Мероприятие программы

 

Всего                   

 

 

 

 

в том числе:            

 

 

 

 

федеральный бюджет

краевой бюджет          

 0

 0

 0

 0

районный бюджет

 0

 0

 0

 0

Бюджет поселения

 

 

 

 

Подпрограмма 1

 Благоустройство территории Мокрушинского сельсовета на 2015-2017 годы

Всего                   

749673,00 

749673,00 

749673,00 

2249019,00

в том числе:            

 

 

 

 

федеральный бюджет

краевой бюджет          

 0

 0

 0

 0

районный бюджет 

 0

 0

 0

 0

Бюджет поселения

749673,00 

749673,00 

749673,00 

2249019,00

Подпрограмма 2

Содержание автомобильных дорог общего пользования Мокрушинского сельсовета на 2015-2017 годы

Всего                   

335684,00

224563,00

113442,00

673689,00

в том числе:            

 

 

 

 

федеральный бюджет

0

0

0

0

краевой бюджет          

0

0

0

0

районный бюджет

10050,00

10050,00

0

20100,00

Бюджет поселения

325634,00

214513,00

113442,00

653589,00

Подпрограмма 3

 

Обеспечение безопасности жителей Мокрушинского сельсовета

Всего                   

19388,00

19388,00

19388,00

58164,00

в том числе:            

 

 

 

 

федеральный бюджет

краевой бюджет          

 0

 0

 0

 0

районный бюджет

 0

 0

 0

 0

Бюджет поселения

19388,00

19388,00

19388,00

58164,00

Подпрограмма 4

Прочие мероприятия Мокрушинского сельсовета на 2015-2017 годы

Всего                   

1285598,00

1285598,00

1285598,00

3856794,00

в том числе:            

 

 

 

 

федеральный бюджет

краевой бюджет          

0

 0

 0

 0

районный бюджет

 0

 0

 0

 0

Бюджет поселения

1285598,00

128559800

1285598,00

3856794,00


Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Мокрушинского сельсовета на 2015-2017 годы», реализуемая в рамках муниципальной программы Мокрушинского  сельсовета  «Создание безопасных и комфортных условий для проживания натерритории Мокрушинского  сельсовета» на 2015 - 2017 год 

1. Паспорт подпрограммы

 

Наименование

подпрограммы.

Благоустройство территории Мокрушинского  сельсовета на 2015-2017 годы.

Наименование

муниципальной

программы.

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Мокрушинского сельсовета» на 2015-2017 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы.

Администрация Мокрушинского сельсовета.

Соисполнители

подпрограммы.

отсутствуют

Цель  подпрограммы.

 Благоустройство территории  Мокрушинского  сельсовета.

 

Задачи подпрограммы.

  1. Обеспечение содержания, ремонта уличной сети и  приобретение электроэнергии для нужд уличного освещения
  2. Обеспечение содержания, ремонта мест захоронения
  3. Обеспечение ремонта памятника

Целевые индикаторы.

Целевые индикаторы подпрограммы обозначены в приложении №1.

Сроки реализации подпрограммы.

2015-2017 годы.

Объем и источники финансирования.

Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы – 2249019,00 рублей                                                                          

в том числе по годам:

2015 год- 749673,00 рублей                                                                         

2016 год- 749673,00 рублей                                                                         

2017 год- 749673,00 рублей                                                                         

Система организации

контроля за исполнением подпрограммы.

 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Контрольно-счетная палата Казачинского района и Финансовое управление администрации Казачинского района

2. Основные разделы подпрограммы

2.1.  Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

       Согласно ФЗ от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» одним из жизненно важных вопросов местного значения является организация благоустройства территории муниципального образования. В соответствии с этим органы местного самоуправления организуют освещение улиц и других объектов благоустройства направленных на  создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни для комфортного безопасного проживания граждан.

      В состав муниципального образования входит два населенных пункта; с. Мокрушинское и д. Подпорожье. В обеих населенных пунктах  организовано уличное освещение. Ежегодно на эти цели расходуются средства только на приобретение лампочек.  На территории сельсовета находится 2 кладбища. Периодически мусор с мест захоронения убирается силами населения во время проведения субботников, и  складируется на несанкционированных свалках, поэтому есть необходимость в своевременной уборке мусора, а так же,  в установке при кладбищах   контейнеров   для  мусора. Необходимо ежегодно проводить ремонт ограждения мест захоронения

        Памятники воинам Великой Отечественной войны установлены в с. Мокрушинское и д. Подпорожье. Администрации  сельсовета необходимо  организовывать работы по ремонту памятников, по проведению благоустройства

2.2.   Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые  индикаторы.

Реализация  мероприятий подпрограммы направлена на благоустройство территории  Мокрушинского сельсовета.

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:

 - обеспечить содержание и ремонт уличного освещения;

 - содержание и ремонт мест захоронения

 - ремонт памятника.           

2.3.   Механизм реализации подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Мокрушинского сельсовета. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета на основании утвержденных бюджетных смет в пределах бюджетных ассигнований.

Реализация мероприятий  подпрограммы осуществляется на основании заключения муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с Федеральным законом РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и по Федеральному Закону РФ от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация мероприятий направленных на  создание благоприятных, здоровых       и культурных условий жизни для комфортного безопасного проживания жителей МО Мокрушинский сельсовет.

Задача 1. (Приложение № 2 Перечень мероприятий к подпрограмме) Реализация мероприятия по содержанию и ремонту сети уличного освещения осуществляются  по договорам и муниципальным    контрактам на приобретение электротоваров (лампы освещения, приборы учета электрической энергии (щиты). Приобретение электроэнергии для нужд уличного освещения осуществляется путем оплаты Муниципального контракта (договора) на электроснабжение.

Задача 2.  Реализация задачи по обеспечению содержания, ремонта мест захоронения  осуществляется путем оплаты муниципального контракта (договора) на обеспечение мероприятий по  ремонту мест захоронения

Задача 3. Реализация задачи по ремонта работы по ремонту памятников осуществляется путем оплаты муниципального контракта (договора) на обеспечение мероприятий по  ремонту памятников

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы бухгалтерия сельсовета  организует ведение ежеквартальной отчетности, готовит годовой отчет.

 2.4.  Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

Управление подпрограммой осуществляет администрация  сельсовета. Контроль  за ходом реализации подпрограммы осуществляет Контрольно-счетная палата Казачинского района и Финансовое управление администрации Казачинского района

2.5.  Оценка социально-экономической эффективности.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить условия проживания жителей на территории сельсовета и   уровень благоустройства, обеспечит санитарное содержание мест общего пользования,  повысит ответственность жителей за соблюдение правил благоустройства.

2.6.  Ресурсное обеспечение подпрограммы.

Выполнение мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Мокрушинского сельсовета.

Объемы финансирования подпрограммы будут корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год. 

                  Приложение№1

 к подпрограмме «Благоустройство территории

Мокрушинского сельсовета на 2015-2017 годы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

 

№ 
п/п

Цель,   
целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

Отчетный финансовый год

2013

Текущий финансовый год

2014

Очередной финансовый год

2015

Первый год планового периода

2016

Второй год планового периода

2017

 

Цель подпрограммы: Благоустройство территории  Мокрушинского  сельсовета.

 

1

Целевой индикатор 1

Приобретение электроэнергии

тыс.кВт.час

Бухгалтерская

отчетность

48,9

121,7

121,7

121,7

121,7

2

Целевой индикатор 2

Приобретение ламп освещения

пускатели

шт

Бухгалтерская

отчетность

60

40

40

 

 

10

40

 

 

10

40

 

 

10

3

Целевой индикатор 3

Ремонт мест захоронения

шт

Бухгалтерская

отчетность

0

0

2

2

2

4

Целевой индикатор 4 Ремонт памятника

шт

Бухгалтерская

отчетность

0

0

1

1

1

 Глава Мокрушинского сельсовета                                                                            Червоткин В.А

Приложение 2

к подпрограмме «Благоустройство территории

Мокрушинского на 2015-2017 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы.

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы
рублей, годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год

2015

первый год планового периода

2016

второй год планового периода

2017

Итого на период

Подпрограмма «Благоустройство территории Мокрушинского  сельсовета на 2015-2017 годы».

Задача 1. Обеспечение содержания, ремонта уличной сети и приобретение электроэнергии для нужд уличного освещения

819

819

0503

01 1 8101

240

629815,00

629815,00

629815,00

1889445,00

улучшение условий проживания жителей

Задача 2. Обеспечение содержания, ремонта мест захоронения

819

819

0503

01 1 8104

240

70900,00

70900,00

70900,00

212700,00

Задача 3. Обеспечение  ремонта памятника

819

819

0503

01 1 8101

240

48958,00

48958,00

48958,00

146874,00

ГРБС 1

819

819

0503

х

х

749673,00

749673,00

749673,00

2249019,00

 

                           

 Глава Мокрушинского сельсовета                                                                     Червоткин В.А

Подпрограмма 2 «Содержание автомобильных дорог общего пользования Мокрушинского сельсовета на 2015-2017 годы», реализуемая в рамках муниципальной программы Мокрушинского сельсовета

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Мокрушинского  сельсовета» на 2015 - 2017 годы 

  1. Паспорт подпрограммы 2

Наименование подпрограммы.

Содержание автомобильных дорог общего пользования Мокрушинского сельсовета на 2015-2017 годы.

Наименование муниципальной программы

Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Мокрушинского  сельсовета на 2015-2017 годы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы.

Администрация Мокрушинского сельсовета.

Соисполнители подпрограммы

отсутствуют

Цель подпрограммы

Создание условий по обеспечению содержания автомобильных дорог общего пользования.

Задачи подпрограммы.

1.Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования.

 

Целевые индикаторы.

Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении №1.

Сроки реализации подпрограммы.

2015-2017 годы.

Объемы и источники финансирования.

Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы: в  том числе по годам: 673689,00 рублей                                                                          2015 год-  335684,00 рублей                                                                                                                                                                         2016 год-  224563,00 рублей                                                                                                                                                                              2017 год-  113442,00 рублей                                                                         

Система организации контроля за исполнением подпрограммы.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Контрольно-счетная палата Казачинского района и Финансовое управление  администрации Казачинского района

 

2. Основные разделы подпрограммы.

2.1.Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

Актуальность разработки подпрограммы обусловлена как экономическими так и социальными факторами и направлена на развитие современной и эффективной дорожной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения, создание комфортной среды для проживания. В настоящее время в муниципальном образовании протяженность автомобильных дорог внутрипоселенческого пользования на 1 января 2014 года   составляет7,5 км(с. Мокрушинское –6,9 км, д. Подпорожье–0,5 км, из них все дороги со щебёночно-гравийным покрытием. Из общей протяжённости 80% требуют капитального ремонта. Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствуют эксплуатационным требованиям, так как капитальный ремонт не проводился длительное время. В условиях дефицита бюджета муниципального образования капитальные вложения в работы по приведению в нормальное состояние улично-дорожной сети должны иметь целенаправленный и плановый характер. Необходимо отремонтировать дороги на улицах  Куйбышева, Полевая, Лесная, Опытная, Набережная. Кроме ремонта дорожного полотна необходимо обратить внимание на состояние обочин автомобильных дорог, на проведение своевременной очистки внутрипоселковых дорог от снега.  Требует постоянного внимания  работа по ремонту и обновлению дорожных знаков и необходимо обустроить дорожный переход на участке вблизи школы и также нанести дорожную разметку.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Цель подпрограммы – создание условий по обеспечению содержания автомобильных дорог общего пользования. Обеспечить реализацию поставленной цели возможно за счет решения задачи:   - обеспечения содержания автомобильных дорог общего пользования в том числе:  (ремонт дорожного полотна, расчистка дорог от снега, выкашивание травы на обочинах, грейдерование),  ремонта и (или) замены дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки, разработку схемы организации дорожного движения.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Мокрушинского сельсовета. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств  местного бюджета на основании утвержденных бюджетных смет в пределах бюджетных ассигнований.

Реализация мероприятий  подпрограммы осуществляется на основании заключения муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с Федеральным законом РФ   от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание

услуг для государственных и муниципальных нужд» и по Федеральному Закону РФ от  05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация мероприятий направленных на  создание условий по обеспечению содержания автомобильных дорог общего пользования для комфортного безопасного проживания жителей МО Мокрушинский сельсовет.

 Задача 1. (Приложение № 2 Перечень мероприятий к подпрограмме)

Реализация мероприятия 1  Осуществляется путем оплаты муниципального контракта (договора) на содержание  автомобильных дорог общего пользования, приобретение дорожных знаков на разработку схемы организации дорожного движения на территории с. Мокрушинское за счет средств дорожного фонда Красноярского края в соответствии с Постановлением администрации Мокрушинского сельсовета от 19.09.2013г № 37 «О создании муниципального дорожного фонда Мокрушинского сельсовета».

Реализация мероприятия 2  осуществляется путем оплаты муниципального контракта (договора) на обеспечение мероприятий на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей за счет районного бюджета  в рамках подпрограммы «Повышение

безопасности дорожного движения в Казачинском районе» муниципальной программы  Казачинского района « Развитие транспортной системы Казачинского района»  на 2014-2016 годы»

Реализация мероприятия 3  осуществляется путем оплаты муниципального контракта (договора) на обеспечение мероприятий по  обустройству пешеходных переходов, приобретение  и установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки за счет районного бюджета  в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Казачинском районе» муниципальной программы  Казачинского района « Развитие транспортной системы Казачинского района» основание Решение сессии Казачинского совета депутатов на 2014-2016 годы»

       Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы бухгалтерия сельсовета организует ведение ежеквартальной отчетности, готовит годовой отчет.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации.

Управление подпрограммой осуществляет администрация Мокрушинского сельсовета. Контроль  за ходом реализации подпрограммы возложен на Контрольно-счетную палату Казачинского района и Финансовое управление администрации Казачинского района.

 2.5. Оценка социально- экономической эффективности.

Обязательным условием эффективности реализации подпрограммы является выполнение целевых индикаторов и показателей.

2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых ресурсов с указанием источников финансирования.

Выполнение мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Мокрушинского сельсовета. Объемы финансирования подпрограммы будут корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год. 

                                                                                                                 Приложение 1

к подпрограмме «Содержание автомобильных

дорог общего пользования Мокрушинского

 сельсовета на 2015-2017 годы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

 

№ 
п/п

Цель,   
целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

Отчетный финансовый год

2013г

Текущий финансовый год

2014г

Очередной финансовый год

2015г

Первый год планового периода

2016г

Второй год планового периода

2017г

 

Цель подпрограммы: Создание условий по обеспечению содержания автомобильных дорог общего пользования.

1

Целевой индикатор 1 

Содержание дорог

 

км.

Бухгалтерскаяотчетность

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

2

Целевой индикатор 2  Установка  дорожных знаков.

 

шт.

Бухгалтерскаяотчетность

0

2

2

2

0

3

Целевой индикатор 3  Обустройство пешеходных переходов.

 

шт.

Бухгалтерскаяотчетность

0

1

1

1

0

4

Целевой индикатор 4  Разработка схемы организации дорожного движения

 

км.

Бухгалтерскаяотчетность

0

0,9

4,1

0

0

5

Целевой индикатор 5 Приобретение дорожных знаков.

 

шт.

Бухгалтерскаяотчетность

0

0

30

0

0

 Глава Мокрушинского сельсовета:                                                                           Червоткин В.А

 Приложение 2

к подпрограмме «Содержание автомобильных

дорог общего пользования Мокрушинского

сельсовета на 2015-2017 годы»

                                                                       Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  программы, подпрограммы

 

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы
рублей, годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

Итого на период

 

Подпрограмма: Содержание автомобильных дорог общего пользования Мокрушинского сельсовета на 2015-2017годы.

Задача 1.

Обеспечение содержания дорог общего пользования

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

819

819

819

 

 

 

819

819

819

 

 

 

0409

0409

0409

 

 

 

01 2 8109

01 2 8305

01 2 9491

 

 

 

240

240

240

 

 

 

325634,00

4200,00

5850,00

 

 

214513,00

4200,00

5850,00

 

 

 

113442,00

0

0

 

 

653589,00

  8400,00

11700,00

 

 

Обеспечение содержания7,5 кмдороги

Обеспечение безопасности дорожного движения

ГРБС 1

 

819

819

0409

х

х

335684,00

224563,00

113442,00

673689,00

 

                         

 Глава Мокрушинского сельсовета:                                                                                                                                     Червоткин В.А

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности жителей Мокрушинского сельсовета», реализуемая в рамках муниципальной программы Мокрушинского сельсовета

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Мокрушинского  сельсовета» на 2015 - 2017 годы 

  1. 1.      Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Обеспечение безопасности жителей Мокрушинского  сельсовета.

 

Наименование программы

Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Мокрушинского  сельсовета. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы.

Администрация Мокрушинского сельсовета.

Соисполнители подпрограммы

 

Отсутствуют

Цель подпрограммы

Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность

Задачи подпрограммы

1.Обеспечение пожарной безопасности.

 

Целевые индикаторы

Целевые индикаторы представлены в приложении №1.

 

Сроки реализации подпрограммы

2015-2017 годы.

Объемы и источники финансирования

 

Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы – 58164,00 рублей                                                                         

В том числе по годам:

2015 год- 19388,00  рублей                                                                         

2016 год- 19388,00  рублей                                                                         

2017 год- 19388,00  рублей                                                                          

 

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Контрольно-счетная палата Казачинского района и Финансовое управление администрации Казачинского района.

 

                           2. Основные разделы подпрограммы.

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.

Обеспечение пожарной безопасности населения и территории,  является  основными направлениями деятельности сельсовета. Необходимо предупредить возникновение ситуаций, предоставляющих опасность здоровью и жизни граждан. Состояние защищённости жизни и здоровья граждан, их имущества и муниципального имущества, а также имущества организаций от пожаров на территории муниципального образования продолжает оставаться не достаточно высоким, что является следствием неэффективного функционирования системы обеспечения пожарной безопасности. К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряжённость оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе следует отнести высокую степень изношенности жилого фонда, отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения  о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения. В результате для большинства граждан пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопожарные требования  и как следствие, около 80% пожаров происходит по причине неосторожного обращения с огнём. Анализ причин, из-за которых возникают пожары и гибнут люди, показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение (инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях, умению быстро производить эвакуацию, воспрепятствовать распространению огня.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Основная цель подпрограммы - создать условия, обеспечивающие пожарную безопасность,  обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности.  Реализация цели возможна при выполнении следующих задач:                                                                                    проведения профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.                                   

2.3. Механизм реализации подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Мокрушинского сельсовета. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств  местного бюджета на основании утвержденных бюджетных смет в пределах бюджетных ассигнований.

Реализация мероприятия  подпрограммы осуществляется на основании заключения муниципальных контрактов (договоров) в соответствии с Федеральным законом РФ   от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,   оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и по Федеральному Закону РФ от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация мероприятий направленных на создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность,  обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности жителей МО Мокрушинский сельсовет.

Задача 1. (Приложение № 2 Перечень мероприятий к подпрограмме)

Реализация мероприятия осуществляется путем заключения и оплаты муниципальных контрактов (договоров), на приобретение материалов, наглядной агитации, на работы по уходу за минерализованными полосами с. Мокрушинское, д. Подпорожье на обеспечение пожарной безопасности за счет средств бюджета поселения.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы бухгалтерия сельсовета  организует ведение ежеквартальной отчетности, готовит годовой отчет.

2.4.  Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации.

Управление подпрограммой осуществляет администрация Мокрушинского сельсовета. Контроль  за ходом реализации подпрограммы возложен на Контрольно-счетную палату Казачинского района и Финансовое управление администрации Казачинского района.

.           2.5.  Оценка социально- экономической эффективности.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить уровень безопасности жителей Мокрушинского сельсовета.

2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых ресурсов с указанием источников финансирования.

Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет бюджета               Мокрушинского сельсовета.

Приложение 1

к подпрограмме «Обеспечение безопасности

 жителей Мокрушинского сельсовета»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ 
п/п

Цель,   
целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

Отчетный финансовый год

2013

Текущий финансовый год

2014

Очередной финансовый год

2015

Первый год планового периода

2016

Второй год планового периода

2017

 

Цель подпрограммы:- с p align=оздание условий, обеспечивающих пожарную безопасность

1

Целевой индикатор  1.

Сокращение числа пожаров и материального ущерба от них.

%

Ведомственная отчетность

100

100

100

100

100

Глава Мокрушинского   сельсовета:                                                                                                                 Червоткин В.А

Приложение 2

к подпрограмме «Обеспечение безопасности

 жителей Мокрушинского сельсовета» 

Перечень мероприятий подпрограммы.

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы
рублей, годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год

2015

первый год планового периода

2016

второй год планового периода

2017

Итого на период

 

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жителей Мокрушинского  сельсовета».

Задача 1.

Мероприятие 1.

Обеспечение пожарной безопасности

Мероприятие 2.

Уход за минерализованными полосами

 

819

 

 

819

 

819

 

 

819

 

0314

 

 

0314

 

01 3 8202

 

 

01 3 8202

 

240

 

 

240

 

 

5000,00

 

 

14388,00

 

5000,00

 

 

14388,00

 

5000,00

 

 

14388,00

 

15000,00

 

 

 

43164,00

 

 

Сокращение числа пожаров и материального ущерба.

ГРБС 1

819

819

0314

х

х

19388,00

19388,00

19388,00

58164,00

 

                       

Глава Мокрушинского сельсовета:                                                                                                                          Червоткин В.А

Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия Мокрушинского сельсовета на 2015-2017 годы», реализуемая в рамках муниципальной программы Мокрушинского сельсовета

«Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Мокрушинского  сельсовета» на 2015 - 2017 годы

                                        1.Паспорт подпрограммы 4

Наименование

подпрограммы

Прочие мероприятия Мокрушинского сельсовета на 2015-2017 годы.

Наименование

муниципальной

программы

Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Мокрушинского  сельсовета

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Мокрушинского сельсовета.

Соисполнители

подпрограммы

отсутствуют

Цель  подпрограммы

1. Создание условий по обеспечению полномочий  в области градостроительной деятельности

2. Создание условий  по обеспечению полномочий  для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение передачи части полномочий в области градостроительной деятельности.

2. Обеспечение передачи полномочий по созданию условий  для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

Целевые индикаторы

Целевые индикаторы подпрограммы обозначены в приложении №1

Сроки реализации подпрограммы

2015-2017 годы.

Объем и источники финансирования

Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы  3856794,00 рублей                                                                         

в том числе по годам:

2015 год -   1285598,00 рублей

2016 год -   1285598,00 рублей                                                                          

2017 год -   1285598,00 рублей                                                                         

Система организации

контроля за исполнением подпрограммы

 

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Контрольно-счетная палата Казачинского района и Финансовое управление администрации Казачинского района

 

2.Основные разделы подпрограммы.

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.                                                                                                       

На основании Градостроительного кодекса РФ  необходимо:

-утверждение генеральных планов сельсовета, правил землепользования и застройки , утверждение подготовленной на основе генеральных планов сельсовета документации по планировке территории , выдача разрешений на строительство , разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства , реконструкции объектов.

На основании статьи п.4 ст.15 Федерального Закона «Об общих принципах местного самоуправления Бюджетного кодекса Российской федерации»:

- улучшение условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

2.2.  Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Основная цель подпрограммы:

1.  -  Создание условий по обеспечению полномочий  в области градостроительной деятельности

2. Создание условий  для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

Реализация поставленных целей обеспечит проведение мероприятий в области  градостроительной деятельности и по созданию условий  для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

2.3. Механизм реализации подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Мокрушинского сельсовета. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств  местного бюджета на основании утвержденных бюджетных смет в пределах бюджетных ассигнований.

 Задача 1. (Приложение № 2 Перечень мероприятий к подпрограмме)

Реализация мероприятия осуществляется на основании заключения Соглашения между администрацией Казачинского района и администрацией Мокрушинского сельсовета путем передачи части полномочий в области градостроительной деятельности на основании статьи 142.5 Бюджетного кодекса Российской федерации путем перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет Казачинского района. Это позволит планировать развитие своей территории с учетом обоснованных критериев направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения.

 Задача 2.

Реализация мероприятия осуществляется на основании заключения Соглашения между администрацией Казачинского района и администрацией Мокрушинского сельсовета путем передачи части полномочий по созданию условий  для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на основании статьи п.4 ст.15 Федерального Закона «Об общих принципах местного самоуправления Бюджетного кодекса Российской федерации» путем перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет Казачинского района.

Для достижения намеченной цели и решения задач в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация мероприятий направленных на создание условий  для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

 Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы бухгалтерия сельсовета организует ведение ежеквартальной отчетности, готовит годовой отчет

2.4. Управление подпрограммой  и контроль  за  ходом  ее  реализации.                                                                                                                      

 Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Мокрушинского сельсовета. Контроль за ходом выполнения подпрограммы возложен на Контрольно-счетную палату Казачинского района и  Финансовое управление администрации Казачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

Реализация подпрограммы  позволит усилить контроль за  мероприятиями в области градостроительной деятельности, и по созданию условий  для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

2.6. Мероприятия подпрограммы. (Согласно приложению №2)

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников  финансирования.

Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет бюджета Мокрушинского сельсовета.

 Приложение 1

 к подпрограмме «Прочие мероприятия

 Мокрушинского сельсовета на 2015-2017 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

 

№ 
п/п

Цель,   
целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник
информации

Отчетный финансовый год

2013

Текущий финансовый год

2014

Очередной финансовый год

2015

Первый год планового периода

2016

Второй год планового периода

2017

 

Цель подпрограммы:  Создание условий по обеспечению полномочий  в области градостроительной деятельности

1

Целевой индикатор 1.

Обеспечение передачи части полномочий в области градостроительной деятельности

%

Бухгалтерская отчетность

100

100

100

100

100

2

Целевой индикатор 2.

Улучшение условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

%

Бухгалтерская отчетность

0

0

100

100

100

    Глава Мокрушинского сельсовета:                                                                                            Червоткин В.А

Приложение 2

к подпрограмме «Прочие мероприятия

Мокрушинского сельсовета на 2015-2017годы»

               Перечень мероприятий подпрограммы.

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы
 рублей, годы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

 

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

очередной финансовый год

2015

первый год планового периода

2016

второй год планового периода

2017

Итого на период

 

Подпрограмма « Прочие мероприятия Мокрушинского сельсовета на 2015-2017 годы».

Задача 1. Обеспечение передачи части полномочий в области градостроительной деятельности

819

819

1403

01 4 9262

540

1288,00

1288,00

1288,00

3864,00

Своевременный отвод земельных участков

 

 

Задача 2.

Обеспечение передачи части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

819

819

1403

01 4 9263

540

1284310,00

1284310,00

1284310,00

3852930,00

улучшение условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

 

ГРБС 1

819

819

1403

х

х

1285598,00

1285598,00

1285598,00

3856794,00

 

 

                                   

 Глава Мокрушинского сельсовета:                                                                     Червоткин В.А

  

руб.

 

2015

2016

2017

Доходы

4628280

4444834

4444834

Расходы

4628280

4444834

4444834

Дефицит (-) / Профицит (+)

0

0

0

 Глава администрации

Мокрушинского сельсовета                                                В.А.Червоткин

 

Прогноз

основных параметров бюджета Мокрушинского сельсовета

на 2015-2017 годы 

руб.

 

2015

2016

2017

Доходы

4628280

4444834

4444834

Расходы

4628280

4444834

4444834

Дефицит (-) / Профицит (+)

0

0

0

 Глава администрации

Мокрушинского сельсовета                                                В.А.Червоткин

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Мокрушинского сельсовета на 2014 год
     
    рублей
  Уточненный план  бюджета поселения на 2014 год Ожидаемое исполнение  бюджета поселения за 2014 год
1 2 3
ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 661 364 661 364
Безвозмездные поступления 3 361 442 3 361 442
Итого доходов 4 022 806 4 022 806
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 2 181 674 2 181 674
Национальная оборона 56 606 56 606
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 15 388 15 388
Национальная экономика 113 870 113 870
Жилищно-коммунальное хозяйство 535 929 535 929
Культура, кинематография и средства массовой информации 1 242 706 1 242 706
Здравоохранение 44 800 44 800
Межбюджетные трансферты 1 288 1 288
Итого расходов 4 192 261 4 192 261
ДЕФИЦИТ  БЮДЖЕТА -169 455 -169 455
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 169 455 169 455
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 169 455 169 455
Увеличение остатков средств бюджетов -4 022 806 -4 022 806
Увеличение прочих остатков средств бюджетов -4 022 806 -4 022 806
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -4 022 806 -4 022 806
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных образований Российской Федерации -4 022 806 -4 022 806
Уменьшение остатков средств бюджетов 4 192 261 4 192 261
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 192 261 4 192 261
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 192 261 4 192 261
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных образований Российской Федерации 4 192 261 4 192 261
     
     
Глава администрации    
Мокрушинского сельсовета В.А.Червоткин  

 

                     пояснительная записк

(РАСЧЕТЫ И ОБОСНОВАНИЯ)

К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МОКРУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ                       

         Настоящая пояснительная записка содержит обоснование подходов
к формированию и расчеты основных параметров бюджета Мокрушинского сельсовета на 2015год и плановый период 2016-2017 годов.

         Проект Решения Мокрушинского сельского Совета депутатов «О  бюджете Мокрушинского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017годы» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; принципами, сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2015-2017годах; основными направлениями бюджетной и налоговой политики администрации Мокрушинского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов, а также федеральным и краевым бюджетным и налоговым законодательством, нормативными правовыми актами Администрации Мокрушинского сельсовета.

 Особенности формирования доходов и расходов

 Формирование доходов и расходов бюджета произведено
в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».

Доходы бюджета сформированы на основании прогноза социально-экономического развития Мокрушинского сельсовета.

В бюджете учтены следующие расходы:

индексация заработной платы работников муниципальных учреждений с 1 октября 2015 года – 5%

В бюджете принимаемых обязательств учтены  расходы на реализация  утверждаемой муниципальной программы:

1)     «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Мокрушинского сельсовета»

                                 Параметры бюджета поселения

       На 2015 год и плановый период 2016-2017 годов сформированы следующие параметры  бюджета:

 - прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения на три года определяется в сумме 1 3517 948 рублей;

- общий объем расходов на три года составляет 1 3517 948 рублей.

Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом:

                                                                                                                                           рублей

 

2015 год

2016 год

2017 год

Доходы

4628280

4444834

4444834

Расходы

4628280

4444834

4444834

Дефицит (-) / Профицит (+)

0

0

0

 

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МОКРУШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  на 2015 год и плановый период 2016и 2017 годов

1.1 Прогноз объема доходов бюджета поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

           Прогноз доходов бюджета Мокрушинского сельсовета сформирован на основе ожидаемого прогноза социально-экономического развития Мокрушинского сельсовета на 2015-2017 годы, с учетом оценки ожидаемых итогов за 2014 год.  Доходы бюджета сформированы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах в соответствии со статьей 39 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Учтен, рост потребительских цен и в среднегодовом исчислении  в соответствии с Прогнозом СЭР составит  106,4% в 2015 году, и 106,2% в 2016 году, 104,2% – в 2017 году (далее по тексту – сводный индекс потребительских цен).  При расчете объема доходов  бюджета поселения учитывались принятые и предполагаемые к принятию изменения и дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетное законодательство,  «Основные направления бюджетной и налоговой политики  в Администрации Мокрушинского сельсовета на 2015год и плановый период 2016 и 2017годы».

С целью увеличения доходов бюджета планируется проведение работы по снижению задолженности.

    1.2 Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет сельсовета   по доходным источникам на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

           Прогнозируемые доходы бюджета Администрации Мокрушинского сельсовета  согласно Бюджетному Кодексу  Российской Федерации зачисляются по следующим нормативам:

 

Наименование дохода

Норматив зачисления

в бюджет  поселения(%)

 

Налог на доходы физических лиц

10

Налог на имущества физических лиц

100

Земельный налог

100

Госпошлина за совершение нотариальных действий

100

Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на земли

50

Плата за использование имущества, находящегося в собственности поселений

100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений

50

Расчеты и обоснования сумм доходов бюджета произведены на основании прогнозов поступления доходов, аналитических материалов по исполнению бюджета.

 

Ожидаемое поступление за 2014год

Прогноз

2015

2016

2017

Итого доходы

4022806

4628280

4444834

4444834

Налоговые и неналоговые доходы

661364

562760

602621

625242

Безвозмездные поступления

3361442

4065520

3842213

3819592

 

В расчетах бюджета взяты показатели по крупным налогоплательщикам, но при этом исключены доходы, имеющие непостоянный, разовый характер. 

При определении бюджетных назначений бюджета сельсовета по отдельным доходным источникам учтено следующее:

                               Налог на доходы физических лиц

Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством. Расчет налога на доходы физических лиц определен исходя из оценки ожидаемого исполнения 2014 года с учетом показателей Прогноза СЭР.

         Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых   является налоговый агент (101 02 010), определен исходя из оценки ожидаемого исполнения 2014 года в сумме 187077 рублей, и темпов прироста показателя прогноза СЭР на 8,1%, 7,8%, 9,9% в соответствующем году

          Прогноз поступления налога на доходы физических лиц (101 02 030) , определен исходя из оценки ожидаемого исполнения 2014 года в сумме 1485 рублей и с учетом ежегодного роста на индекс потребительских цен в  2015 году на 106,2% , в 2016 году на 104,2% , 2017 года на 104,2%                                         

        Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2015 год прогнозируется в сумме 203810 рублей.

       Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2016 год прогнозируется в сумме 219591 рублей.

        Прогноз поступления налога на доходы физических лиц на 2017 год прогнозируется в сумме 239532 рублей.

 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

            Расчет прогноза поступлений учтен исходя из сумм, учтенных в проекте закона края «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» и составят:

                                                                                                                                      тыс. рублей

Код

Наименование

2015

2016

2017

100 1 03 02230 01 0000 110

 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

20900

24100

20200

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

800

600

500

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

45900

54300

45600

100 103 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

900

700

600

 

                                                       Итого:

68500

79700

66900

  Налог на имущество физических лиц

Расчет прогноза на 2015-2017 годы произведен исходя из оценки ожидаемого исполнения 2014 года, осуществленной на основе отчетных данных УФНС по краю по форме № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2013 год, но не ниже фактического поступления налога за 2013 год,  с учетом роста платежей на величину индекса потребительских цен по РФ в предшествующем календарном: в налоговом периоде 2015 года на 107.4% 2016 года на 106,7% , 2017 года на 104,2% и уровня собираемости в 2015 году – 89,0%, в 2016 году – 89,2%, в 2017 году – 89,5%.

 Прогноз поступления налога на имущество физических лиц на 2015 год прогнозируется в сумме 56 000 рублей. 

            Прогноз поступления налога на имущество физических лиц на 2016 год прогнозируется в сумме 56 520 рублей.

            Прогноз поступления налога на имущество физических лиц на 2017 год прогнозируется в сумме 60 510 рублей.

                                          Земельный налог

При расчете прогноза поступления земельного налога учтено: данные о фактическом поступлении налога за 10 месяцев 2014 года и ожидаемая оценка на 2014 год. Ожидаемое поступление 205 600 рублей. Расчет поступления земельного налога от физических лиц произведен на основе информации о начислении налога по физическим лицам за 2013 год (отчет по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам»), с учетом сводных индексов потребительских цен на 2015, 2016, 2017  годы и уровня собираемости в размере 95%, 95,3% и 97,6% соответственно.

           Поступление земельного налога на 2015 год прогнозируется в сумме 131190 рублей 

           Поступление земельного налога на 2016 год прогнозируется в сумме 138460 рублей

           Поступление земельного налога на 2017 год прогнозируется в сумме 143820 рублей

                                 Государственная пошлина

Расчет суммы поступления государственной пошлины произведен на основе оценки поступления государственной пошлины за 2014 год  в сумме 14200 рублей  учетом роста платежей на величину сводного индекса потребительских цен соответствующего года в 2015г.- 106,2%; 

Прогноз поступления государственной пошлины на 2015 год прогнозируется в сумме 14 200 рублей. 

Поступление государственной пошлины на 2016 год прогнозируется в сумме 15 700 рублей. 

Поступление государственной пошлины на 2017 год прогнозируется в сумме 16 400 рублей.  

                                Доходы от сдачи в аренду земли

Сумма доходов учтена на основании данных, уполномоченных в сфере управления муниципальным имуществом, о начисленных суммах и сумме задолженности возможной к взысканию по арендной плате за землю по состоянию на 01.11.2014. При расчете на 2015-2017гг. учтен рост платежей на величину сводного индекса потребительских цен ежегодно в 2015г.-106,4%, в 2016г.-104,2%, в 2017г.-104,2%.

Ожидаемая оценка поступления налога в 2014 году составляет 205 600 рублей, в том числе погашена задолженность по ООО «Форвард» за 2012 год в сумме 125 257 рублей, которая носит разовый характер, так как данное предприятие ликвидировано, на 2015-2017 годы аренда земли с ООО «Форвард» начисляться не будет.

В расчет включены физические лица и юридические лица (ИП «Майер Е.Н», ИП «Алиев М», ИП «Тареев», ИП «Бухгамер Н.И», ОАО «МРСК Сибири», «Мегафон»).   

          Поступление от сдачи в аренду земли на 2015 год прогнозируется в сумме 85460 рублей. 

          Поступление от сдачи аренду земли на 2016 год прогнозируется в сумме 89050 рублей.

          Поступление от сдачи аренды земли на 2017 год прогнозируется в сумме 92790 рублей.

                        Доходы от сдачи в аренду помещений

Определение размера доходов от сдачи в аренду помещений произведено на основе оценки поступления в 2014 году.

Договор заключен с ОАО «КБ Искра» на сумму 3600 рублей в год.

                                                Безвозмездные поступления

            Безвозмездные поступления на 2015 год прогнозируются в сумме 4 065 520 рублей.

            Безвозмездные поступления на 2016 год прогнозируются в сумме 3842213 рублей.

            Безвозмездные поступления на 2017 год прогнозируются в сумме 3819592 рублей.

 

2. РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 год и ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 годов

   2.1. Формирование расходов на оплату труда работников бюджетной сферы Мокрушинского сельсовета

 Прогноз расходов на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов рассчитан на основе базового объема расходов бюджета 2014 года с учетом сохранения перечня вопросов местного значения, установленного действующей редакцией Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

 Решением проекта бюджета «О бюджете Мокрушинского сельсовета на 2015 год и плановый период 2016- 2017 годов» расходы на 2015 – 2017 годы увеличены на принимаемые обязательства  в том числе учтено:

-          увеличение расходов на оплату труда работников бюджетной сферы с 01.10.2014 на 5 процентов в пересчете на полный финансовый год;

         2.2 Муниципальная программа

 Муниципальная программа Мокрушинского сельсовета "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Мокрушинского сельсовета".

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2017 годах составляет 7548941,09 руб., в том числе:

-за счет средств бюджета поселения – 7548941,09 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 711275,09 рубля;

2015 год – 2 390343 рубля;

2016 год – 2 279222 рубля;

2017год – 2 168101 рубль.

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) является Администрация Мокрушинского сельсовета (далее - администрация).

Соисполнителем муниципальной программы отсутствуют.

Подпрограммы:

 1. «Благоустройство территории Мокрушинского сельсовета».

 2. « Содержание автомобильных дорог общего пользования Мокрушинского  сельсовета.

 3.  «Обеспечение безопасности жителей Мокрушинского  сельсовета».

 4. « Прочие мероприятия Мокрушинского сельсовета».

Цели муниципальной программы:

Обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания на территории.

Задачи муниципальной программы:

  1. Обеспечение проведения работ по благоустройству.
  2. Обеспечение содержания дорог.
  3. Обеспечение безопасности жителей Мокрушинского сельсовета.

      4.  Обеспечение части полномочий  области градостроительной деятельности и обеспечение передачи полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

 Подпрограмма 1«Благоустройство территории Мокрушинского сельсовета».

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств  бюджета поселения.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2249019 рублей, из них по годам:

2015 год – 749673 рубля;

2016 год – 749673рублей;

2017год – 749673 рублей.

Наименование  программы, подпрограммы

ГРБС

 

Расходы (руб.)

РзПр

2015 год

2016 год

2017 год

Муниципальная программа "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Мокрушинского сельсовета"

749673

749673

749673

Подпрограмма " Благоустройство территории Мокрушинского сельсовета».

749673

749673

749673

Цель подпрограммы: Благоустройство территории Мокрушинского сельсовета».

749673

749673

749673

Задача 1. Обеспечение содержания, ремонта уличной сети и  приобретение электроэнергии для нужд уличного освещения                            

0503

629815

629815

629815

1.1. Приобретение электроэнергии; освещения; приобретение ламп уличного освещения; пускателей

0503

629815

629815

629815

Задача 2. Обеспечение содержания, ремонта мест захоронения

0503

70900

70900

70900

2.1. Ремонт изгороди кладбища

0503

      70900

70900

70900

Задача 3. Обеспечение ремонта памятника

0503

48958

48958

48958

 3.1 Обеспечение содержания памятника воинам Великой Отечественной войны;

0503

48958

48958

48958

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

7

8

9

Цель подпрограммы: Благоустройство территории Мокрушинского сельсовета

Задача 1.  Обеспечение содержания, ремонта уличной сети и  приобретение электроэнергии для нужд уличного освещения                               

1.1

 

 

 

Приобретение электроэнергии;

тыс. кВт.час

 

121,7

 

 

121,7

 

 

121,7

 

 

1.2

приобретение ламп уличного освещения;

пускателей

шт

шт

40

10

40

10

40

10

Задача 2. Обеспечение содержания, ремонта мест захоронения     

 

2.1

 

 

 

 

 

Ремонт изгороди кладбища

 

 

 

м.пог

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

200

200

Задача 3. Обеспечение ремонта памятника  

3.1

 

 

 

 

 

 Обеспечение содержания памятника воинам Великой Отечественной войны;

%

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

             

 Подпрограмма 2

«Содержание автомобильных дорог общего пользования Мокрушинского  сельсовета.

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств  бюджета поселения.

Общий объем финансирования программы составляет 673689 рублей, из них по годам:

2015 год – 335684 рубля;

2016 год – 224563  рубля;

2017 год – 113442  рубля.

Наименование  программы, подпрограммы

 

Расходы (руб.)

РзПр

2015 год

2016 год

2017 год

Муниципальная программа "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Мокрушинского сельсовета"  

335684

224563

113442

Подпрограмма  «Содержание автомобильных дорог общего пользования Мокрушинского  сельсовета».

335684

224563

113442

Цель подпрограммы: Создание условий по обеспечению содержания автомобильных дорог общего пользования.

335684

224563

113442

Задача 1. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования.

0503

335684

224563

113442

1.1. Содержание дорог, разработка схемы организации дорожного движения; приобретение дорожных знаков

0503

325634

214513

113442

1.2. Установка  дорожных знаков.

0503

4200

4200

0

1.3. Обустройство пешеходных переходов

0503

5850

5850

0

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

2015 год

2016 год

2017 год

1.Содержание дорог,

2.  Разработка схемы организации дорожного движения;

3. Приобретение дорожных знаков

км.

км

 

шт

7,5

4,1

 

30

 

7,5

0

 

0

7,5

0

 

0

Установка дорожных знаков

 

шт

2

2

2

Обустройство пешеходных переходов

шт

1

1

1

Подпрограмма 3

«Обеспечение безопасности жителей Мокрушинского сельсовета»

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств  бюджета поселения.

Общий объем финансирования программы за счет средств районного бюджета – 58164 рублей, из них по годам:

2015год – 19388рублей;

2016 год – 19388 рублей;

2017 год – 19388 рублей.

Наименование  программы, подпрограммы

 

Расходы (руб.)

РзПр

2015 год

2016 г/pод

2017 год

Муниципальная программа "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Мокрушинского сельсовета"  

19388

19388

19388

Подпрограмма"Обеспечение безопасности жителей Мокрушинского сельсовета»

19388

19388

19388

Цель подпрограммы: Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность.

19388

19388

19388

Задача 1.Обеспечение пожарной безопасности

19388

19388

19388

1.1 Обеспечение пожарной безопасности.

5000

5000

5000

1.2 Уход за минирализованными полосами

14388

14388

14388

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

2015 год

2016год

2017год

Сокращение числа пожаров и материального ущерба от них.

%

100

100

100

Подпрограмма 4 «Прочие мероприятия Мокрушинского сельсовета»,

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств  бюджета поселения.

Общий объем финансирования программы за счет средств районного бюджета – 3856794 рублей, из них по годам:

2015 год – 1285598 рублей;

2016 год – 1285598 рублей;

2017 год – 1285598 рублей.

Наименование  программы, подпрограммы

 

Расходы (руб.)

РзПр

2015 год

2016год

2017 год

Муниципальная программа "Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Мокрушинского сельсовета"  

1788

1788

1788

Подпрограмма" Прочие мероприятия Мокрушинского сельсовета годы»

1788

1788

1788

Цель подпрограммы: 1.Создание условий по обеспечению полномочий по финансовому контролю и градостроительной деятельности

2. Обеспечение передачи полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры.

      1288

 

 

 

   1284310

1288

 

 

 

1284310

1288

 

 

 

1284310

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Цель, целевые индикаторы

Единица измерения

2015 год

2016 год

2017 год

 Обеспечение передачи части полномочий в области градостроительной деятельности

%

100

100

100

 Обеспечение передачи полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

%

100

100

100

                                  Непрограммные расходы

       Общегосударственные вопросы (раздел 01)

       Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования (подраздел 02)

По данному подразделу на 2015-2017 годы предусматривается расходы  в сумме 1400442 рублей, в том числе в 2015 году – 466814рублей, в 2016 году -  466814 рублей, в 2017 году – 466814 рублей и направляются  на обеспечение денежного содержания Главы сельсовета.

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (подраздел 04)

 По данному подразделу в 2015 году и плановом периоде 2016-2017 годов предусматриваются средства в сумме   4580556  рублей, в  том числе по годам: в 2015 году- 1526852 рублей, в 2016 году- 1526852 рубля, в 2017году – 1526852 рубля. Данные расходы включают расходы на  денежное содержание, услуги связи, коммунальные услуги, расходы на новые версии программного обеспечения «Парус» и право пользования им (лицензия), учебу ответственного за тепло и электро хозяйства, горюче-смазочные материалы , канцелярские расходы, запчасти на автомобиль а также информационные материалы по терроризму и экстремизму  и информационные материалы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 Обеспечение проведения выборов и референдумов (подраздел 07)

 По данному подразделу на 2015 год предусматривается расходы  в сумме 183446 рублей.

         Резервные фонды (подраздел 11)

В проекте  бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов предусматриваются средства в сумме 3000 рублей, по 1000 рублей ежегодно, на создание резервного фонда администрации Мокрушинского сельсовета, что не превышает установленного ограничения в размере 3 процентов расходов бюджета Указанный объем средств на 2015 и плановый период 2016- 2017 годов был определен во избежание риска дефицита средств на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

 Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13)

По данному подразделу в 2015-2017 годах предусматриваются расходы в сумме 7320 рублей, в том числе по годам: в 2015году – 2440 рублей, в 2016 году – 2440  рублей, в 2017году – 2440  рублей.

Средства направляются  на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий за счет средств субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий».

                        Национальная оборона (раздел 02)

 Мобилизационная и вневойсковая подготовка (подраздел 03)

По данному подразделу за счет средств, поступающих из федерального бюджета, предусматриваются субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты на 2015 год
в сумме 57385 рублей, на 2016 год в сумме 57385 рублей, на 2017год по в сумме 57385рублей Данные средства включают в себя расходы на заработную плату, услуги связи и приобретение канцелярских товаров.

 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

На 2015-2017 годы дефицит (профицит)  бюджета поселения в сумме 0 рублей. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения в сумме 0 рублей

  1. 1.                  Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по долговым обязательствам поселения:
  2. а)  на 1 января 2016 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей;

 б)  на 1 января 2017 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей;

 в) на 1 января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0 рублей.

  1. 2.                  Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в Администрации Мокрушинского сельсовета Казачинского района Красноярского края не должен превышать:

  а)  2015 г. (расходы всего прил. № 6 к Решению) 4628280 - 59825 (субвенция) =

 4568455 * 15% = 685270 руб;

 б)  2016 г. (расходы всего прил. № 6 к Решению) 4444834 – 59825 (субвенция) = 4385009 * 15% = 657750 руб;

 в)  2017 г.  (расходы всего прил. № 6 к Решению) 4444834 -59825 (субвенция) =

4385009 * 15% = 657750 руб.

 3.       Предельный обьем муниципального долга администрации Мокрушинского сельсовета Казачинского района Красноярского края:

а)  2015 г.  (доходы всего прил. № 4 к Решению) 4628280  - 4065520 (безвозмездные поступления) = 562760 * 50% = 281380 руб;

 б)  2016 г. (доходы всего прил. № 4 к Решению) 4444834 – 3842213 (безвозмездные поступления) = 602621 * 50% = 301310 руб;

 в)  2017 г.  (доходы всего прил. № 4 к Решению) 4444834 – 3819592 (безвозмездные поступления) = 625242 * 50% = 312620 руб.

 Глава Мокрушинского сельсовета:                                                      В.А.Червоткин

ПРОГНОЗ                                                                                 
         
Социально - экономического развития

Мокрушинского сельсовета за 2015год и плановый период 2016-2017годы

Прогноз социально-экономического развития Мокрушинского сельсовета разработан на основе данных социально-экономического развития территории за последний отчетный период, ожидаемых результатов развития экономики и социальной сферы в текущем году и предшествует составлению проекта бюджета Мокрушинского сельсовета на 2015-2017 годы.

1.1    Общая характеристика  

Мокрушинский сельсовет образован в 1919 году, статусом муниципального образования обладает с 2004г.  

Сельское поселение расположено в центральной части Казачинского муниципального района Красноярского края. Площадь территории составляет527 гектар. Территориально граничит: на юге с Пятковским, юго-востоке с Дудовским и Рождественским, юго-западе с Александровским и Момотовским, на севере с  Галанинским сельсоветами района.  Удаленность185 км.  к северу от г. Красноярска,  до районного центра с. Казачинское 25 км, 

В состав муниципального образования входят 2 населенных пункта: центральная усадьба  село Мокрушинское,  основанное в 1750 году и  деревня Подпорожье.  д.Подпорожье  расположена на берегу реки Енисей,  в 14-ти км. от  знаменитых «Казачинских порогов», и  давно имеет неофициальный статус дачного поселка.

Общая численность постоянно проживающего населения по состоянию на 01.11.2014 года составляет  828 человек  или  7,5 % общей численности населения района.  Этнический состав проживающего на территории населения  представлен  в основном русскими,  немцами и чувашами.

По хозяйственной специализации сельское поселение относится  к  агропромышленным территориям. Хозяйственный сектор экономики представлен    1 крестьянско-фермерским хозяйством ИП «Алиев М»;  предприятиями лесопереработки -  ООО «Форвард-лес»,  филиал КГУ «Казачинский лесхоз». отделение КГУ «Противопожарная охрана Красноярского края», 7 индивидуальных предпринимателей осуществляющих деятельность в сфере  торговли,  7 предпринимателей занимающихся перевозкой леса, 1 осуществляет услуги шиномонтажа, почта, сбербанк. Муниципальный сектор  -  6 бюджетными учреждениями, оказывающими услуги социального характера в области образования, здравоохранения , культуры.

Через  всю территорию поселения  проходит трасса краевого значения с твердым покрытием «Красноярск—Енисейск».

По природно-сельскохозяйственному  районированию территория  относится к подтаежной зоне. Природно-климатические условия ( устойчивые продолжительные летние температуры, продолжительный световой день, отсутствие дефицита влаги) позволяют возделывать все районированные культуры.

Леса хвойно-лиственные (сосна, ель, пихта, береза, осина). Лесных ресурсов вполне достаточно для нужд местного населения (строительства и отопления).

Фауна смешанная: соболь,  белка,  заяц-беляк.  Хищники  представлены бурым медведем, волком, лисицей и рысью,  из птиц водятся   глухарь, рябчик, куропатка, косач.

Произрастают: смородина черная, смородина красная, малина, земляника, клубника, черника.  Грибы белые, лисички, рыжики и другие дары природы.

 Население

    Численность постоянно проживающего населения на протяжении последних лет  стабильно.

                                                                                                                        таблица 1

Наименование показателя

2012год

2013год

2014 год            

2015 год ожидающие

Численность постоянного населения, чел.

844

831

828

831

 

  Показатели   естественного   и   миграционного   движения   населения                 таблица 2

Годы

Рождаемость

Смертность

Естественный                   прирост

Прибыло

Выбыло

Миграционный                прирост

2012

15

9

+6

13

29

-16

2013

7

9

-2

22

19

3

2014

8

10

-2

14

17

-3

2015

ожидаемое

7

9

-2

22

19

+3

 

По состоянию на 01.10.2013 года возрастная структура населения сельского поселения определяется в соотношении: 20,5% - младше трудоспособного возраста,  57,2% -  трудоспособного возраста  и 22,3% - старше трудоспособного возраста. Доля населения старше трудоспособного возраста составляет практически 1/4 всего населения сельского поселения. На демографической ситуации отрицательно сказывается естественная убыль населения, которая предопределена снижением продолжительности жизни (средняя продолжительность 68 лет). Существующий уровень рождаемости не обеспечивает простого воспроизводства населения. 

                                                Возрастная структура населения                                                                                                                                     таблица 3

№ п/п

Наименование показателя

2011год

2012 год

2013 год 

 

2014год 

ожидаемое

1

Численность постоянного населения, в том числе

848

844

831

828

1.1

- младше трудоспособного возраста

172

172

170

170

1.2

- трудоспособного возраста

494

494

477

474

1.3

- старше трудоспособного возраста

182

175

184

184

 

По причине естественных миграционных процессов,  прослеживается тенденция понижения  числа трудоспособного населения. Следует отметить, что с территории поселения выезжает наиболее трудоспособная и активная часть населения и молодежь, желающая иметь более высокие стандарты уровня жизни для себя и  детей. 

        За 2012 год численность населения сократилось на 16 человек, и составляет по состоянию на 01.10.14  г. 828 человек. 

          Естественный прирост составил «-« 2 человек, т. е. число умерших за истекший период (10 человек) превысило число родившихся (8 человек).

   Демографическая ситуация  в   2015, 2016, 2017 годах будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции населения.

 

Рынок труда и уровень жизни

Занятость населения - это наиболее важная социальная характеристика, отражающая общее состояние экономики села.

Численность трудоспособного населения на 01.10.2014 года составила 474 человек или 57,2% от общей численности населения сельского поселения. Численность экономически активного населения составила 78,3% от числа трудоспособного населения.

Основная доля занятых в экономике поселения работают в промышленности и бюджетной сфере – 57,6%. На долю торговли приходится 13,2%  работающих. В сельском хозяйстве занято лишь 6,6%. Значительное число экономически активного населения работает за пределами границы сельского поселения – 124 человек или 36,0%.   26 семей, обеспечивают самозанятость, за счет личных подобных хозяйств.

 

 

Структура занятости населения

                                                                                                                                                                                                                                                                        

<td1081/p width="10%">109

№ п/п

Наименование показателя

2011  год

 

2012

год

2013 год

 

2014 год

ожидаемое

1

Численность трудоспособного населения, всего

430

494

424

453

2

Численность экономически активного населения

353

353

315

306

3

Среднесписочная численность работников организаций  (включ. ИП),  занятых в экономике поселения всего, в т.ч.

203

187

148

127

3.1

-  сельское  хозяйство

9

9

7

4

3.2

-  лесная отрасль

6

6

4

1

3.3

-  строительство и ремонт

-

-

-

-

3.4

- лесопереработка

70

70

18

4

3.5

-  бюджетная сфера

63

63

70

70

3.6

-  торговля

36

36

21

21

3.7

- грузоперевозки

9

9

7

7

3.8

-  сфера бытовых и жилищно-коммунальных  услуг

-

-

-

-

3.9

-прочие виды деятельности

10

10

21

21

4

Работают вахтовым методом

17

27

31

38

5

Работают за пределами поселения, но не вахтовым методом

110

110

119

120

6

Заняты учёбой ( студенты)

23

29

17

21

7

Численность населения в трудоспособном возрасте не занятых трудовой деятельностью и учебой, всего

77

106

147

7.1

- из них официально зарегистрированных    безработных

20

18

12

8

8

Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте)

4,7%

4,7%

2,0%

2,0%

p align=

9

 

 

Количество дворов, ведущих ЛПХ (имеющих приусадебные участки, сельскохозяйственных животных и птицу, в том числе

289

289

282

282

9.1

- количество дворов, для которых продукция ЛПХ  - дополнительный источник дохода

261

261

256

256

9.2

- количество дворов (семей), основным источником доходов, которых является  продукция с ЛПХ

28

28

26

26

 

Из приведенной таблицы видно что, в экономике поселения  занято лишь 42,0 %  экономически активного населения,  при этом 32%  трудоспособного населения официально нигде не работает. Уровень зарегистрированной безработицы в 2014году в сравнении с 2012 годом уменьшился на 45%  и составил на начало 2014года 2,0%. Скрытый уровень безработицы также остается достаточно высоким - 118%, это связано с тем, что не всё население становится на учёт в центре занятости населения.

В бюджетной сфере уровень работающих, остался на уровне 2013года.  Среднемесячная  заработная плата работников бюджетной сферы с учетом повышения заработной платы с 01.10.2014 года в 2014 году  составила  20 003 руб.  В непроизводственных отраслях, в торговле, сельском хозяйстве среднемесячная заработная плата  осталась на прежнем уровне и составляет    6500 рублей.     

Специализация экономики

Производственная деятельность на территории поселения представлена деятельностью в области сельского хозяйства и деревообработки (ООО «Форвард» в стадии закрытия). В2014 г. открывает свою деятельность в д. Подпорожье ООО «Деревообрабатывающий завод». На предприятии уже работает 10 человек. В 2015 году планируется увеличение рабочих мест до 30 , в связи с чем произойдет поступление дополнительных налогов в доход поселения.

Сельское хозяйство

   Сельхозпроизводством на территории поселения занимается крестьянско-фермерское хозяйство ИП «Алиев М».  Занимается производством зерновых, овощных культур, мяса и молока. Хозяйство стабильно развивается, несмотря на объективные трудности отрасли. На постоянной основе в хозяйстве занято 4 работника.

По состоянию на 01.01.2014 года  в хозяйстве  числится  129 голов крупного рогатого скота, (на 11% больше к уровню 2012г) в том числе коров – 57,  свиней – 198 (на 12% больше к уровню 2012г), лошади – 4.

В 2013 году хозяйством произведено 165,3 тонны молока (121,9 процента к уровню 2012 года).  Увеличилась реализация мяса 98,3 тонны, (111,2 процента к уровню 2012года).

 Посевная площадь под зерновых занята на610 газемли, (на 190 процента к уровню 2012г) под картофелем и овощами 12га земли. Из-за неблагоприятных условий погоды (сильная засуха, потом обильные дожди) урожайность зерновых культур составила 4,6 ц/га., что меньше на 15% чем в 2012году.

Позитивные показатели достигнуты хозяйством за счет повышения качества кормов собственной заготовки и сбалансированного рациона по питательности и витаминно-минеральным добавкам. 

По состоянию на 01.10.2014 года число личных подсобных хозяйств составило    289 единиц.  В личных подворьях традиционно занимаются выращиванием картофеля и овощей, разведением КРС, овец, свиней и домашней птицы. Незначительное число населения содержит коз, кроликов и  пчел. Площадь земель, используемых для ведения личного подсобного хозяйства, на протяжении последних лет, остается   неизменной и составляет 62,0  гектара.

За последние три года произошло резкое сокращение КРС в личных подсобных хозяйствах. На сокращение поголовья в значительной степени влияют:  отсутствие  гарантированного  рынка сбыта;  диспаритет цен   на сельскохозяйственную продукцию, трудности с обеспечением  кормами. Население стареет, предприятия, работают в условиях рынка и  не  имеют достаточных ресурсов, чтобы оказывать жителям  помощь в необходимых объемах заготовки кормов.

Обрабатывающие производства

Деятельностью в области деревообработки занимается ООО «Форвард», предприятие которое являлось  единственным переработчиком  леса в районе занимающимся глубокой переработкой древесины и производством изделий из дерева в 2012 году произошел спад производства из-за нехватки сырья. В 2012 году на предприятии числилось 10 человек, то в 2013г. трудится только 8 человек. На 01.10.2014 года на предприятии трудится 4 человека.  Среднемесячная заработная плата  до 10 000 рублей  

Торговля и Сфера услуг

         По состоянию на 01.10.2014г на территории поселения работает 7 магазинов розничной торговли. В которых трудится 21человек. Работа магазинов осуществляется только в селе Мокрушинском,  население села полностью обеспечено товарами первой необходимости. Платежеспособный спрос населения на услуги и товары повседневного и длительного спроса в 2014 году сохранится.

 В д. Подпорожье  отсутствует торговая точка, поэтому  за покупками жителям приходится  ездить в ближайшие села. Точек общественного питания на селе нет.

Через   отделение Сберегательного банка России, население получает пенсии и пользуются другими услугами банка.

Услуги  почтовой связи оказывает филиал ФГУП « Почта России».

Телефонную сеть общего пользования предоставляет  филиал ОАО «Сибирьтелеком», компании сотовой связи «Мегафон», «МТС». Услугами связи ОАО «Сибирьтелеком» пользуется  200 абонентов, обеспеченность квартирными телефонами составляет 69,7%. Кроме этого в обоих населенных пунктах имеется таксофонная связь «Искра». При этом несмотря на то что в 20013-2014г через территорию поселения было осуществлено строительство оптоволоконных линий передач в результате чего улучшилось качество услуг связи, и теперь каждый желающий пользующийся услугами телефонной связи имеют возможность к подключению Интернета на дому.  

Услугами электронной почты и  Интернета можно воспользоваться через Почтовое отделение.

Несмотря на востребованность, сфера бытовых услуг в поселении не развита.

Населению не хватает таких бытовых услуг как: ремонт и пошив одежды,  ремонт обуви

Жилищный фонд и водоснабжение

          Жилищный фонд сельского поселения представлен частным и муниципальным жильем. По состоянию на 01.10.2014г. муниципальный жилищный фонд состоит из 10 квартир. Доля муниципального жилья в жилищном фонде составляет 5%. Дома  деревянные, одноэтажные, представлены одно и двухквартирными домами. Отопление печное,  отапливается дровами,  в некоторых  домах есть электроотопление. Забор воды для нужд населения  осуществляется из колодцев в личных подворьях.

 В связи с тем, что в 2014 году продлена приватизация жилья, жилищный фонд находящийся в собственности граждан увеличивается. Это позволит получить дополнительные средства в доходную часть бюджета поселения за счет увеличения налога на имущество с физических лиц.

В деревне Подпорожье водоснабжение организовано за счет одиночной скважины, это единственный источник питьевой воды. 

           Транспортная инфраструктура и связь

Существующая дорожная сеть на территории поселения позволяет обеспечивать транспортную перевозку всех грузов и связь между населенными пунктами. Обслуживание межпоселенческих дорог, проходящих через территорию поселения, осуществляет Казачинский участок ГП КК «Лесосибирск-Автодор».

Общая протяженность дорог, находящаяся в ведении сельсовета составляет 7,5 км. Из них2,5 км. дороги краевого значения. Все дороги гравийного исполнения и требуют капитального ремонта. С целью снижения безопасности транспортного движения и поддержания дорожной сети  проводиться только профилирование дорог. Недостаток финансовых средств в местном бюджете не позволяет содержать внутрипоселенческую дорожную сеть в удовлетворительном состоянии, проводить своевременные ремонтные работы а это снижает безопасность транспортного движения. В 2013 году  был проведен частичный ремонт улиц Октябрьская, Опытная, Лесная. Провели ямочный ремонт щебнем и грейдерование.

В 2014 году запланированы расходы на  выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети. Были выполнены работы по разработке проекта «Схема организации дорожного движения» протяженностью0,9 км. дорог. В планах на 2015год выполнить работы по разработке проекта «Схема организации дорожного движения» протяженностью6,4 км. дорог.

Пассажироперевозки между населенными пунктами между поселением и райцентром осуществляет КГУ АТП «Казачинское». Доставка пассажиров осуществляется ежедневно, два рейса в день, чем обеспечивается доступность услуг социального характера. 

  Благоустройство и охрана окружающей среды      

     Организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с общественных территорий обеспечивает администрация поселения, с частных домовладений – население самовывозом. Санитарное состояние жилых подворий постоянно поддерживается жителями поселения.

На территории поселения имеются 3 несанкционированная  свалка и  2  кладбища, которые требуют постоянного контроля.

Из-за отсутствия средств в местном бюджете, администрация поселения не имеет возможности привести существующие свалки ТБО в соответствие с  установленными требованиями.   По этой же причине места захоронения биологических отходов не обустроены в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными Правилами, носят стихийный характер. Обеспечение ветеринарно-санитарных требований  поддерживается  только путем  сжигания  трупов падших животных в специальной траншее,  затем остатки засыпаются землей.

В 2015-2017 году будет продолжена работа по благоустройству территории поселения: грейдерование дорог, обкос территории от сорной растительности, уборка мусора с территории поселения, спиливание старых тополей, ремонт обелиска воинам ВОВ, для этих целей будут привлечены общественные рабочие через центр занятости.

Также будет проведена работа по содержанию кладбища: санитарная вырезка деревьев и вывозка мусора с территории кладбища, текущий ремонт ограждений кладбища.

Для обеспечения жителей электроосвещением  к концу 2014 года будет приведена реконструкция линий электропередач в соответствие. Будут установлены электросчетчики на уличное освещение и поставлены  на учет.

Социальная сфера

        Объекты социальной сферы представлены учреждениями образования, здравоохранения и культуры которые находятся только на территории центральной усадьбы- с. Мокрушинское

Образование

На территории поселения учебную и воспитательную работу осуществляют средняя основная школа и один детский сад.

 В 2013 году школе  обучалось 71ученик, средняя наполняемость классов 7 человек.   В 2014-2015 учебном году произошло уменьшение численности учащихся 69 ученик. 

Численность педагогических работников 15 человек из них 40% с высшим образованием.   Учащиеся охвачены организованными формами отдыха и занятости: ведутся кружки по интересам, спортивные секции, в летний период работает оздоровительный лагерь.

Для  безопасных комфортных условий обучения учащихся  установлены пожарная сигнализация и система  видеоснабжения. Обновляется школьная мебель и учебное  оборудование. Приобретено технологическое оборудование для пищеблока. В 2014 учебном году был проведен капитальный ремонт спортзала.

Для уч-ся старших классов  организован бесплатный подвоз из д.Бобровки и д.Пятково до Мокрушинской школы,  и детей из коррекционной школы организован бесплатный подвоз к месту учебы в с. Казачинское. Всего в школе трудится 28 человек. Годовой фонд оплаты труда с учетом повышения заработной платы с 1.10.2014 года составляет  8623,9 тыс. руб.

Детский сад рассчитан на  30 детей, работает две группы. Детский сад укомплектован полностью. Численность воспитателей составляет 3 человек, из них 2 человека с высшим образованием. Очереди  на детский сад нет. Всего в детском саду трудится 14 человек. Годовой фонд оплаты труда труда с учетом повышения заработной платы с 1.10.2014 года составляет  2664,6 тыс. руб.

Здравоохранение

     Для оказания медицинской помощи жителям поселения действует общая врачебная практика. При ОВП работает аптека, в которой всегда есть набор жизненно необходимых лекарственных препаратов. Работа врача-терапевта предоставляет возможность получить квалифицированную медицинскую помощь на селе без выезда в район. Экстренные вызовы,  доставка больных в центральную районную больницу осуществляется путем вызова машины скорой помощи врачом-терапевтом. Проводятся профилактические мероприятия в том числе ежегодно для более раннего выявления больных туберкулезом работает передвижная флюорография.

На территории поселения функционирует отделение сестринского ухода, в котором проживают одинокие престарелые и инвалиды. В учреждении  работает штат из 23 человек, социальных работников обслуживают врач- терапевт, фельдшер,  работает физиокабинет, процедурный кабинет. Годовой фонд оплаты труда с учетом повышения заработной платы с 1.10.2014 года составляет  9264,4 тыс. руб.

Культура

     Представление услуг в области культуры осуществляют муниципальные учреждения – сельский дом культуры (СДК) рассчитанный на 100 мест, и филиал межпоселенческой библиотеки. Обеспеченность населения учреждениями культуры составляет 72%. Штат СДК состоит из 4-х человек. Годовой фонд оплаты труда с учетом повышения заработной платы с 1.10.2014 года составляет  683,6 тыс. рублей. Работа СДК отлажена, участвуют во всех мероприятиях района, получают призовые места. Работает 12 клубных формирований по различным направлениям такие как «Клуб по интересам», «Клуб ветеранов», «Клуб выходного дня для детей», «Клуб видеолюбителей». Количество участников клубных формирований до ста человек.

По плану2014 г. провести 226 мероприятий, число посетителей 3661 человек. При этом следует отметить, что здание СДК деревянное, ветхое, материальная база изношена, техническое оборудование устарело. При данных условиях наметилась тенденция сокращения посещаемости. В связи с отсутствием достаточного финансирования ,  недостаточно обновляется материально- техническая база современным освещением, музыкальными инструментами.  Для проведения мероприятий требуется музыкальный центр «Караоке», бильярдный и теннисный столы, ноутбук. В 2013 году по ДЦП «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры сельских поселений Красноярского края на 2012-2014 годы» была разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию, включая мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания.

Библиотечным обслуживанием жителей занимается один библиотекарь. Книжный фонд библиотеки составляет 9570 книг. Средняя посещаемость 516 человек в год или 58,5% от общей численности населения. Среднегодовой объем книговыдачи 12366 книг в год.  Ежегодно проводится до 36 мероприятий по разным темам.  Для работы библиотекаря есть компьютер, принтер и ксерокс. Годовой фонд оплаты труда с учетом повышения заработной платы с 1.10.2014 года составляет 231,6 тыс. руб.

Доля расходов на культуру по отношению к бюджету поселения составляет ежегодно около 37%.

   Безопасность территории и населения

        Обслуживание территории сельсовета осуществляется силами Казачинского РОВД. Территорию сельсовета обслуживает 1 участковый милиционер.

Противопожарная защита территории поселения осуществляется силами КГУ «Противопожарная охрана Красноярского края» что позволило снизить количество и ущерб от пожаров. Силами сотрудников поста ведется постоянная профилактическая работа среди населения. С целью профилактики проводится подворный обход населения на предмет соблюдения жителями правил пожарной безопасности, большая работа проводится по неблагополучным семьям. Если 2013 году было совершено 15  выездов к местам возгорания и ДТП, то в 2014 году было совершено всего 9 (на 60% меньше по отношению к 2013г) выездов к местам возгорания и ДТП  что говорит о грамотной слаженной работе специалистов пожарной охраны.   

 Для беспрепятственного подъезда к водоисточнику для установки и забора воды пожарных машин отсутствуют  подъезды  с площадкой (пирсы). 

 

Местный бюджет

 Местный бюджет  за 2013 год был исполнен в сумме 5028,6  тыс. рублей по доходам и  4886,9 тыс. рублей по расходам с профицитом в сумме 141,7 тыс. руб.

Анализ исполнения бюджета поселения на 2012-2014 годы показывает, что бюджет исполняется в основном за счет финансовой помощи, ее доля в собственных доходах составляет около 6%. Основная доля расходов бюджета состоит из расходов на оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений и выплату заработной платы их работникам. Доля собственных доходов в доходах бюджета остается низкой и  хватает на покрытие лишь 6% минимальных расходов.

Основные направления по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов: будет продолжена работа во взаимодействии с налоговыми органами с налогоплательщиками по сохранению достигнутого в 2014 году уровня собираемости налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет поселения и его повышению.

                                                         Доходы и расходы бюджета

                                                                                                                                       Таблица 8

п/п

Наименование показателя

2012 г.

 

2013 г.

 

2014г.

ожидаемое

1

Доходы бюджета, всего:

5328,2

5028,6

4022,8

1.1

В т.ч. собственные средства

325,6

436,3

661,3

1.2

Из них: налог на доходы физических лиц

146,4

178,1

186,4

1.3

Акцизы

 

 

88,6

1.4

Налог на имущество физических лиц

35,2

54,8

51,4

1.5

Земельный налог

44,8

96,2

109,5

1.6

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

66,2

86,8

205,6

1,7

госпошлина

20,5

15,8

14,2

1.8

Прочие неналоговые доходы

12,5

4,6

5,7

2.

Безвозмездные поступления

5002,6

4592,3

3361,4

3.

Расходы бюджета всего:

5305,5

4886,9

4192,3

 3.1.

На культуру, кинематографию и средства массовой информации

1169,8

2345,6

1242,7

3.2.

На  здравоохранение и спорт

-

-

44,8

3.3.

На благоустройство

55,2

234,3

535,9

3.4

Жилищное хозяйство

1790,6

 

 

3.5.

На содержание аппарата управления

1635,0

1927,3

2181,7

3.6

Национальная экономика

543,4

101,7

113,9

3.7.

Национальная оборона

51,4

52,1

56,6

3.8.

Обеспечение пожарной безопасностью

58,8

59,3

15,4

3.9

Межбюджетные трансферты

1,3

166,6

1,3

 

Управление муниципальной собственностью

     В муниципальной собственности поселения находится имущество балансовой стоимостью 6 124,8 тыс. руб. Все имущество используется для обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

В состав муниципального имущества входят:

- недвижимое имущество (здания учреждений);

- автотранспорт (1 единица);

- имущество бюджетных учреждений.

Основные проблемы муниципального образования

          -  обеспечение занятости населения;

- низкий уровень доходов населения;

      - плохое качество внутрипоселенческих дорог;

- отсутствие  гарантированного  рынка сбыта,  диспаритет цен   не стимулируют интереса жителей  к    ведению личного подсобного хозяйства;

- материально - техническая база социальной сферы   характеризуется высоким процентом износа и отсутствием современного оборудования;

         - отсутствие полигона для ТБО и биотермических ям  для утилизации   и уничтожения биологических  отходов;

        - отсутствие производства на территории сельсовета, как следствие - отсутствие занятости населения, низкий уровня доходов.

Приоритеты развития и приоритетные направления специализации для развития территории

- улучшение условий проживания населения на территории;

- повышение степени доступности и качества  социальных  услуг;

- глубокая переработка древесины;

- развитие растениеводства;

- организация сбора и закупа дикоросов, продукции ЛПХ.

Ресурсы социально-экономического развития

      - наличие свободных земельных ресурсов, пригодных для развития сельского хозяйства.

                                           Российская Федерация
                      Красноярский край Казачинский район
Мокрушинский сельский Совет депутатов
                                                    
                                                  РЕШЕНИЕ
                                                              ПРОЕКТ
« ___ » __________  2014г.                                                                                      № ____
 
                   «О  бюджете Мокрушинского сельсовета на 2015 год и
         плановый период 2016-2017 годов»
 
Статья 1. Основные характеристики бюджета поселения на 2015 год                                                                                             и плановый период 2016-2017 годов
 
     1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2015 год:
     1) прогнозируемый общий объем  доходов бюджета поселения в сумме 4 628 280 рублей;
     2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 4 628 280 рублей;
     3)  дефицит  бюджета поселения в сумме 0 рублей;
    4)  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения  в сумме 0  рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.                                                                                                                                                                                    
 
     2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2016 год и на 2017 год:
     1) прогнозируемый общий объем  доходов бюджета поселения на 2016 год в сумме 4444834 рублей  и  на 2017 год в сумме 4444834 рублей ;
    2) общий объем расходов бюджета поселения  на 2016 год в сумме   4444834   рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 111121 рублей и  на 2017  год сумме 4444834 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 222242 рублей;
      3)  дефицит  бюджета поселения на 2016 год в сумме 0 рублей и на 2017 год в сумме 0 рублей;
      4) источники внутреннего финансирования дефицита   бюджета  поселения на 2016 год  в сумме 0 рублей и на 2017 год в сумме 0 рублей  согласно приложению 1                                                                                                                                                                   к настоящему Решению.
 
Статья 2. Главные администраторы 
       1. Утвердить перечень  главных администраторов доходов бюджета поселения и закрепленные за ними доходные источники согласно приложению 2 к настоящему Решению.
       2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения согласно приложению 3 к настоящему Решению.
 
Статья 3. Доходы бюджета поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов
         Утвердить доходы бюджета поселения /p39 cellspacing=на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 4 к настоящемуРешению.
 
Статья 4. Распределение  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов расходов бюджета поселения  по бюджетной классификации Российской Федерации
        Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного статьей 1 настоящего Решения:
       1)  распределение бюджетных ассигнований по разделам и  подразделам  бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации  на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;
      2) ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.
     3)  распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Мокрушинского сельсовета и непрограмным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам,  подразделам   классификации расходов бюджета поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов  согласно приложению 7 к настоящему Решению;
        4)  распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Мокрушинского сельсовета и непрограмным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов  согласно приложению 8 к настоящему Решению;
 
       Статья 5. Изменение показателей  бюджетной росписи бюджета поселения
     Установить, что  Администрация Мокрушинского сельсовета Казачинского района вправе в ходе исполнения настоящего решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов без внесения изменений в настоящее Решение :
 
     1) на сумму доходов,  дополнительно полученных  от оказания платных услуг,   безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований,  и от иной приносящей доход деятельности сверх утвержденных настоящим Решением и бюджетной сметой бюджетных ассигнований, направленных на финансирование расходов данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой;
    2) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений, в том числе путем изменения типа существующих местных бюджетных учреждений, перераспределения их полномочий и численности  в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение деятельности;
    3) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных учреждений, в том числе путем изменения типа существующих местных бюджетных учреждений, за счет перераспределения объема оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и численности в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение деятельности;
     4)   в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема средств, предусмотренных муниципальному бюджетному учреждению в виде субсидий, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соотвествии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), бюджетных инвестиций;
      5) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных муниципальными бюджетным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг ( выполнением работ);
     6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, предусмотренных настоящим Решением муницапальному бюджетному учреждению в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания муниципальных услуг (выполнением работ);
       7)  в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной программы Мокрушинского сельсовета, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;
      8) в случае установления наличия потребности в неиспользованных по состоянию на 1 января 2015 года остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, которые могут быть использованы в 2015 году на те же цели, либо на погашение кредиторской задолженности в соответствии с решением Администрации Мокрушинского сельсовета 
 
Статья 6. Индексация размеров денежного вознаграждения выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постояннолй основе, членов выборных органов местного самоуправления, и должностных окладов по должностям муниципальной службы
       Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов местного самоуправления, и должностных окладов по должностям муниципальной службы, проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013 годах увеличиваются (индексируются) на 5 процентов с 1 октября  2015 года .
 
      Статья 7. Индексация заработной платы работников муниципальных учреждений  
         Заработная плата работников муниципальных учреждений, проиндексированные  в 2009, 2011, 2012, 2013,2014 годах увеличивается (индексируется) на 5 процентов с 1 октября 2015 года.
 
      Статья 8.  Дорожный фонд Администрации Мокрушинского сельсовета
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Мокрушинского сельсовета на 2015 год в сумме - 68500 рублей, на 2016 год - 79700 рублей, на 2017 год - 66900 рублей.
      Статья 9.Резервный фонд Администрации Мокрушинского сельсовета    
        Установить, что в расходной части бюджета поселения предусматривается резервный фонд администрации сельсовета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов в сумме 1000 рублей ежегодно.
 
      Статья 10. Муниципальный внутренний долг Администрации Мокрушинского сельсовета
1.      Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  по долговым обязательствам поселения:
      на 1 января 2016 года в сумме 0 рублей, в том числе  по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
       на 1 января 2017 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей;
        на 1 января 2018 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей.
2.      Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в Администрации Мокрушинского сельсовета не должен превышать:
       685270 рублей в 2015году;
       657750 рублей в 2016 году;
       657750 рублей в 2017 году.
3.      Установить предельный объем муниципального долга Администрации Мокрушинского сельсовета в сумме:
        281380 рублей на 2015 год;
        301310 рублей на 2016 год;
        312620 рублей на 2017 год.
     Статья 11.  Вступление в силу настоящего Решения
         Решение  вступает в силу с 1 января 2015  года, но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.
 
Глава сельсовета

Председатель Совета депутатов:                                                           Червоткин В.А.

Проект Решения от июня 2017 г. № 11-00 "О внесении изменений и дополнений в устав Мокрушинского сельсовета Казачинского района Красноярского края"

 

 

 

 

 

tr height=